Mudanças entre as edições de "Geracao de cobranca bancaria"

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       <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
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       <td width="320"><font color="blue">C \ C Bancária</font></td>
 
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida    informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança    bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
       <td width="380"><p>Código da conta reduzida    informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança    bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
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       <td width="320"><font color="blue">Filial/Empresa</font></td>
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       <td width="320"><font color="blue">Filial/Emitente</font></td>
 
       <td width="380"><p>Código da filial de    emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da    cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
       <td width="380"><p>Código da filial de    emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da    cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
 
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       <td width="320"><p>Botão e-mail</p></td>
 
       <td width="320"><p>Botão e-mail</p></td>
       <td width="380"><p>Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por email dos parâmetros informados.</p></td>
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       <td width="380"><p>Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados.</p></td>
 
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Edição das 22h12min de 1 de julho de 2022

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.

Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.

Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.

Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.

ATENÇÃO!!!

  • Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
  • Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
  • Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
  • Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.


Geracao boletos.jpg

Uso

C \ C Bancária

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).

Filial/Emitente

Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).

Data Emissão

Informe a data de emissão da fatura.

Botão Gerar

Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.

Botão e-mail

Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.


Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:

2-hfapgebo visualizartitulos.JPG

Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.

3-hfapgebo lista.JPG


Remessa

Marque caso queira que a duplicata/fatura. entre na geração da remessa e boleto bancário.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da duplicata/fatura.

CNPJ/CPF Fat.

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Razão Social

Razão social do cliente a faturar.

Data Emissão

Data de emissão da duplicata/fatura.

Dta Vencimento

Data de vencimento da duplicata/fatura.

Vlr Fatura

Valor da duplicata/fatura.

Vlr Desconto

Valor do desconto gerado para a Duplicata/Fatura.

Vlr Juros/Multa

Valor do Juros/Multa gerado para a Duplicata/Fatura.

Vlr Saldo

Valor do Saldo da Duplicata/Fatura, após Desconto ou Juro/Multa.

Total de registro(s)

Quantidade e valor total das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.

Selecionado(s)

Quantidade e valor total das duplicatas/faturas marcadas.

Botão Desmarcar todos

Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.

Botão Marcar todos

Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.


Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.

4-hfapgebo confirmar.JPG

Caso tenha certeza da geração clique no botão Yes. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa:

6-hfapgebo RemessaOK.JPG

Clique no botão OK. Logo em seguida serão gerados os boletos bancários:

5-hfapgebo boleto.JPG

Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.