Geracao de arquivo eletronico de remessa

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Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)

Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:

  • Pag-For - Banco Bradesco
  • Pag-Safra - Banco Safra.
  • SisPag – Banco Itaú


1-hcpmpagf.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.

 

2-hcpmpagf Parte1.JPG
Tipo de Arquivo

Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:

  • PAG-FOR Banco Bradesco: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001- 7) de 500 posições.

 

  • PAG-SAFRA Banco Safra: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/ 2009.

 

  • SISPAG Banco Itaú: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080 janeiro/2010, de 240 posições.
Período Pagto

Data inicial e final do período de pagamento.

Opção

Selecione a opção de remessa/agrupamento:

  • Gerar remessa: Selecione esta opção para gerar a remessa simples, ou seja, sem agrupamento.

 

  • Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.

 

  • Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.
CNPJ/CPF Forn.

Informar o CNPJ/CPF do fornecedor.

Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.

Conta Reduzida

Informar o código da conta reduzida.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados.