Digitacao de faturas duplicatas

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Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc] / Parâmetros

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.


ATENÇÃO!!!

  • O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de Conhecimentos. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de Conhecimentos é igual a Tributado de Iss.
  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


1-hfamctrc.JPG


Parâmetros

Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

2-hfamctrc parametros.JPG

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento que será realizado.

ATENÇÂO!!

O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:

  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.

 

Parâmetros

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Período

Informe a data inicial e final do período.

Período Vencto

Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento.
Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.

Fantasia Fat.

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.

Motorista

CPF do motorista do Conhecimento.

Cód.UF/Série

UF/série do Conhecimento.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.

Produto

Código do produto do Conhecimento.

Fat. Pedágio

Selecione o tipo de fatura de pedágio:

  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto

Classificação

Classificação da carga.

Valida Pedágio

Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado:

1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete.

2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.

Dedução de ICMS quando Substituição

Se marcar será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

  • Rem/Fat.: Se o Conhecimento for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS.

 

  • Des/Fat.: Se o Conhecimento for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS.
  • Ori/Des.: Se o Conhecimento for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS Origem/Destino.

 

Calcular Peso Chegada

Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:

  • peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”.
O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

Dedução do ISS

Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.

Tipo de cobrança

Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.

Fatura

Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

Duplicata

Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

Fatura/Duplicata

Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

Dados da Fatura

Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.

Cód. Filial Fatura

Código da filial da fatura.

Ano/Nº

Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.