Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)
Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.
ATENÇÃO!
- Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
- Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
- O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.
Identificação do Movimento Bancário
Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário. |
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Ano / Nº Controle* | Ano e número do controle do movimento bancário. |
Botão Consultar |
Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas. |
Replicar Dados |
Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais. |
Data Digitação |
Data em que foi digitada movimentação bancária. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação do movimento bancário. |
Data Movto | Informe a data da movimentação bancária. A mesma data será usada para o campo Cheque Bom P/, quando parametrizado a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS no campo Transação. |
Cód. Filial | Código da filial onde será feita a movimentação bancária. |
Transação | Selecione o tipo de transação do movimento bancário:
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Histórico | Código do histórico da movimentação bancária. ATENÇÃO! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO. |
Conta Contábil |
Conta contábil do movimento bancário. ATENÇÃO! Este campo se tornará obrigatório se: No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas. |
Aba 1 Cheque 1 Docto
Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. |
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Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
UF Docto | UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
Conta Reduzida | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque | Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados. |
Valor | Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba 1 Docto Vários Chqs
Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. |
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Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
UF Docto |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
Vlr Docto | Valor do documento. |
Vlr Cheque |
Somatória dos valores dos cheques utilizados. |
# |
Sequencia do lançamento. |
Conta | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº Cheque | Número do cheque, conforme a conta e série informadas. |
Vlr Cheque | Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba 1 Chq Vários Doctos
Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. |
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Conta Reduzida | Conta bancária do cheque destinado a este documento. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
Série Chq. | Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque | Número do cheque, conforme a conta e série informadas. |
Vlr do Cheque | Somatória dos valores dos cheques utilizados. |
Seq | Sequencia do lançamento. |
Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
UF Docto |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
Vlr Docto | Valor do documento. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba Outras Operações
Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. |
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Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Conta Reduzida | Conta bancária destinada a este documento. |
Nº Docto | Número do documento da movimentação bancária. |
Vlr Docto | Valor do documento da movimentação bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba Canc. Cheques
Informe os dados do cancelamento do cheque. |
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Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito. |
Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Conta Reduzida | Conta bancária destinada a este documento. |
érie Chq. | Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque | Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas. |
Observação |
Descrever o motivo do cancelamento do cheque. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba Transf. Vlrs Entre Contas
Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. |
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Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. |
Tipo Docto | Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária. |
Conta Origem | Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor. |
Série Chq. |
Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque |
Número do cheque, conforme conta e série informadas. |
Dados para Cheque Terceiro (Utilizar no deposito de Cheques de Terceiros) Os campos Cód. Banco e Cód. Agência são exclusivos para o processo de transferência de valores entre, contas utilizando Cheques de Terceiros. |
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Cód. Banco |
Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido. |
Cód. Agência |
Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero). |
Vlr do Cheque |
Valor do cheque destinado a transferência bancária. |
Botão Imprimir Cheque |
Clique para imprimir o cheque informado. Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente. Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:
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Nº Docto |
Número do documento da movimentação bancária. |
Vlr Docto |
Valor do documento da transferência bancária. |
Conta Destino | Conta bancária de destino da transferência bancária. |
Observação |
Observações gerais da movimentação bancária. O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino. |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o lançamento bancário. |
Responsável |
Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. |
Aba Cheque Terceiros
Nesta aba, serão lançados os Cheques de Terceiros no sistema. Esses cheques poderão ser utilizados para efetuas pagamentos pela tela Pagamentos..
ATENÇÃO! Para ter acesso a esta aba, é necessário selecionar a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS, no campo Transação. |
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Tipo Docto | Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. ATENÇÃO! É necessário ter cadastrado em Cad. de Tipos de Doctos um documento do tipo Cheque de Terceiros. |
C/C Bancária | Informe a Conta Reduzida de Controle de Cheque de Terceiros. |
Dados do Cheque de Terceiro | |
Cheque Bom P/ |
Este campo traz a data informada no campo Data Movto. ATENÇÃO! Não é permitido modificar a data do campo Cheque Bom P/, caso seja necessário uma outra data, modificar a informação do campo Data Movto ou excluir o atual lançamento e criar um novo, com a data desejada. |
Cód. Banco | Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido. |
Cód. Agência |
Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero). |
Série Cheque |
Informe a série do cheque do terceiro que foi recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero). |
Nº do Cheque | Informe o número do cheque do terceiro que foi recebido. |
Valor | Informe o valor do cheque do terceiro. |
Observação |
Informe as observações gerais da movimentação bancária. |
Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]
(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)
Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.
Parâmetros Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.
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Período |
Data inicial e final do período para filtro da pesquisa.
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Cta Reduzida |
Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Série Cheque |
Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Vlr Cheque |
Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Nº Docto |
Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Vlr Docto |
Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas. |
Ordem |
Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa:
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Botão Pesquisar |
Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos. |
Cheques de terceiros disponíveis |
Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos. |
Cód. Banco |
Informe o código do banco do Cheque Terceiros para ser considerado no fitlro. |
Lanctos Caixa e Bancos Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
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Data Movto |
Data da movimentação bancária. |
Data Lancto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número de controle da movimentação bancária. |
Seq |
Número sequencial do lançamento da movimentação bancária. Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente. |
C/C Bco |
Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária. |
Série Chq |
Série do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Cheque Terceiro | |
Banco |
Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro. |
Agencia |
Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro. |
Vlr Cheque |
Valor do cheque utilizado na movimentação bancária. |
Tp Doc |
Código do tipo do documento. |
UF |
UF/série do documento utilizado na movimentação bancária. |
Nº Docto |
Número do documento utilizado na movimentação bancária. |
Obs |
Observação informada na movimentação bancária. |
Con. |
Situação da conciliação bancária:
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Dta Concilia |
Data da conciliação bancária. |
Data Dig. |
Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária. |
Responsável |
Nome do responsável pela digitação bancária. |
Cheque Terceiro Utilizado | |
Ori. |
Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar. |
Ano |
Ano do controle do lançamento. |
Nro. |
Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o cheque de terceiro. |