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Alteração de CTRC [frmalct]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRC)
Esta tela permite ao usuário efetuar a alteração de um Conhecimento que já foi digitado.
Condições que as alterações serão permitidas:
A Data de emissão do Conhecimento deverá ser maior que a “Data de fechamento do Frete” da Parametrização/Frete Empresa 1.
As informações referentes ao “Frete Empresa” serão permitidas as alterações somente se o Conhecimento não tiver sido faturado, “Frete Carreto” somente quando não tiver sido efetuado o pagamento do Adiantamento ou Saldo do carreto.
Quando efetuadas as alterações, deverá percorrer com <enter> nos campos até os dados do Frete Carreto, para que sejam efetuados os recálculos e validações necessárias, somente após esta instrução o Botão “Gravar” será habilitado para gravação.
CT-e: quando o Conhecimento já estiver autorizado pela SEFAZ não será permitida alteração referente às informações relacionadas ao frete empresa.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete.
- Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e do Cad. de Parâmetros do Frete.
- Caso no Cad. de Clientes do cliente Remetente estiver marcado o campo "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica", o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.
Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja alterar. | |
UF/Nº CTRC | UF/Série e número do Conhecimento a ser alterado. |
Série/Nº CT-e | Série e número do CT-e referente ao Conhecimento a ser alterado. |
Botões | |
Botão Consultar | Clique para buscar o Conhecimento a ser alterado. |
Botão Gravar | Clique para gravar as alterações feitas no Conhecimento. |
Botão Cancelar | Clique para ignorar as alterações feitas no Conhecimento. |
Botão Imprimir | Clique para imprimir o Conhecimento. |
Botão Sair | Clique para sair da tela de Alteração de CTRC's. |
Aba CTRC
Informações sobre a identificação do Conhecimento | |
Ficha MVP | Código da ficha MVP. |
Motorista | CPF do Motorista da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Cavalo | CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada. |
Placa | Placa do veículo da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Carreta 1 | CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta da ficha MVP informada. |
Placa | Placa da primeira carreta da ficha MVP informada. |
CNPJ/CPF P. Carreta 2 | CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta da ficha MVP informada. |
Placa | Placa da segunda carreta da ficha MVP informada. |
Filial Emitente | Código da filial emitente do CTRC. |
UF/Nº CTRC | UF/Série e número do CTRC.
Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC. |
Tipo Serviço | Tipo do serviço que está sendo prestado:
Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.
Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.
Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário. Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NFe; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional; |
Filial Bloco | Código da filial do bloco de Conhecimento. |
UF/Nº CTRC Comp. | UF e número do Conhecimento complementar.
Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CTRC. |
Nº OT | Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. |
Nº Form./Viagem | Número do formulário ou da viagem do Conhecimento. |
Tipo Emissão | Forma de emissão do CT-e.
Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.
Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.
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Tipo CT-e | Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e
Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e. |
Decl. Não Contrib. | Quando o tomador não for contribuinte de ICMS deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro. |
CT-e Origem | UF e número do CT-e que deu origem ao conhecimento de anulação de valores e/ou de substituição. |
Chave CT-e | A chave de acesso do CT-e é uma sequencia única de 44 dígitos numéricos que identifica com exclusividade um CT-e.
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Nº Protocolo CT-e | Número do protocolo retornado da SEFAZ após o CT-e ser (autorizado, cancelado ou inutilizado).
Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e. |
Status do CT-e | Status do CT-e: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
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Complementar | Chave de 44 dígitos do CT-e que foi originado para este CT-e complementar. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Série/Nº CT-e | Série e número fiscal do CT-e, validado junto a SEFAZ.
Este campo não pode ser alterado por fazer parte da identificação do CT-e. |
Data Emissão | Data de emissão do Conhecimento. |
Situação | Situação que se encontra o Conhecimento:
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema.
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Ano/Nº Fatura Ped. | Informe o ano e número da fatura de pedágio.
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Ano/Nº Fatura | Ano e número da fatura.
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Responsável | Nome do responsável pela digitação/alteração do Conhecimento. |
Ano/Nº Contrato | Ano e número do contrato.
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente.
Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente remetente.
O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK.
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Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário.
Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente destinatário. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK. |
Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar. |
Expedidor | CNPJ/CPF de quem entrega a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte.
Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK. |
Recebedor | CNPJ/CPF de quem deve receber a carga do transportador.
Nos campos em frente serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a expedidor. O endereço poderá ser alterado clicando no botão do endereço do cliente, abrirá a consulta com os possíveis endereços do cliente. Selecione o endereço que deseja utilizar e clique no botão OK. |
Origem | Código da cidade de origem.
Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade origem. |
Exportação | Exportação da mercadoria a ser transportada, quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (ICMS). |
Destino | Código da cidade de destino.
Nos campos em frete serão mostrados o nome e a UF da cidade destino. |
Cód. CFOP | Informar o CFOP. |
Filial Cobradora | Código da filial cobradora, ou seja, filial responsável por cobrar o cliente. |
Prazo p/ Pagto | Data do prazo para o cliente efetuar o pagamento do frete empresa. |
KM Distância | Distância em quilômetros entre as cidades de origem e destino. |
Qtde Ent. ou Tara | Quantidade de entrega ou tara. |
Seg. Metropolitano | Marque esta opção para que seja calculado o seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. |
Fazer Cartão Motorista | Marque esta opção indicando que deverá ser feito o cartão, se o motorista não possuir um, neste caso terá um custo que será descontado do motorista.
Obs: Para efetuar o transporte de algumas cargas o motorista tem que ter uma autorização de uma empresa como, por exemplo, PAMCARY, em que as transportadoras podem obter informações sobre o motorista para poder liberar um número da consulta. |
Armazém Dest. | Código do armazém de destino da mercadoria. |
Local Coleta | Descrição do local de coleta. |
Local Entrega | Descrição do local de entrega. |
Aba Nota Fiscal
Informações sobre as Notas Fiscais que compõem o Conhecimento. Também terá informações sobre o tipo de cálculo que será utilizado para chegar ao valor do frete. ATENÇÃO!!! A aba “Cubagem” ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M (CUBAGEM).
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Chave CT-e anterior | Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.
Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário). |
Emit. CT-e anterior | CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez.
Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário). |
Número | Número da nota fiscal. |
Série | Série da nota fiscal.
Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. |
Modelo | Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente:
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Dt. Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Valor NF Mercadoria | Valor total da nota fiscal. |
Peso NF | Peso total da nota fiscal. |
Vlr p/ Cálc. Seguro | Valor do seguro. |
Qtde Vol. | Quantidade de volume. |
CFOP | CFOP da Nota Fiscal |
N° Forn/Lote | Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria. |
Chave de Acesso NF-e | Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e. |
CNPJ/CPF Dest. | CNPJ/CPF do destinatário. |
Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto):
Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto. | |
Número | Número da nota fiscal. |
Série | Série da nota fiscal.
Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. |
Modelo | Modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente.
8Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.
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Dt. Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Vlr Mercadoria | Valor total da nota fiscal. |
CFOP | CFOP da Nota Fiscal |
Chave de acesso da NF | Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e. |
Descrição da Mercadoria | |
Vlr Tot. Nota Fiscal | Valor total da nota fiscal.
Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Total Peso | Peso total.
Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Vlr p/ Cálc. Seguro | Valor para cálculo de seguro.
Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Vlr do Seguro | Valor total do seguro.
Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Classificação | Código da classificação da carga. |
Unidade de Medida | Permite selecionar a unidade de medida:
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Produto | Código do produto que será transportado. |
N° Liberação | Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny). |
Tipo Cálculo | Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado.
Obs.: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, a aba “Cubagem” ficará visível, onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. |
Qtde Sc/Lt/Un(s) | Quantidade de sacas, litros e unidades. |
Qtde de Volume | Quantidade total de volume da mercadoria |
Espécie/Marca | Descrição da espécie do produto ou da marca. |
CNPJ/CPF Produtor | O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ. |
Contêiner 1 | Número do primeiro contêiner que será transportado.
Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3 |
Contêiner 2 | Número do segundo contêiner que será transportado.
Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3 |
Observação | Informar observações gerais se for necessário.
Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba. |
Cubagem
Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.
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Seq | Numeração sequencial da digitação da cubagem.
Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema. |
Altura | Altura do volume em metros. |
Largura | Largura do volume em metros. |
Comprimento | Comprimento do volume em metros. |
Qtde de Volumes | Quantidade de volumes com as medidas informadas. |
Cubagem (A x L x C x Q) | Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:
Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080 |
Total Cubagem (A x L x C x Q) | Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).
Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma. |
Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto
Nesta aba deverão ser informados os valores aplicáveis ao Conhecimento. Os valores de Frete poderão ser calculados automaticamente conforme o “Tipo Cálculo” informado na aba “Nota Fiscal“.
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Tipo Pagto Frete | Modalidade do frete:
ATENÇÃO!!! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra:
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Classif. Tributária | Classificação de tributação:
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% Aliq. ICMS/ISS | Percentual de alíquota de ICMS/INSS. |
% Alíq. ICMS S.T. | Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
Ps/Sc/Un Contratado | Peso, saca e unidade contratado. |
Peso Saída (1) | O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal. |
Peso Chegada (1) | Peso de chegada, digitado conforme informação do comprovante de entregas. Dependendo da negociação o faturamento estará utilizando esta informação. |
Tarifa Frete | Valor da tarifa para cálculo do frete. |
Frete Empresa
Aqui deverão ser informados os valores referentes ao cálculo do frete empresa.
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Frete Total (+) | Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete:
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Vlr Outros 1/Taxa | Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 2 | Valor de outros itens a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 3/Coleta | Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 4/Entrega | Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total. |
Vlr Seguro | Valor de seguro. |
Vlr Pedágio | Valor do pedágio. |
Tarifa Advalorem | Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem. |
Vlr Advalorem | Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior. |
Vlr Frete | Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente.
Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Base ICMS/ISS | Valor de base do ICMS/ISS. |
Vlr ICMS/ISS | Valor do ICMS/ISS. |
Vlr Base ICMS/ISS | Valor de base do ICMS/ISS. |
Vlr ICMS/ISS | Valor do ICMS/ISS. |
Vlr Total Frete | Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados.
Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Frete Carreto/Adto
Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.
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Veículo de | Situação do veículo do carreto:
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Observação | Breve descrição sobre o carreto. |
Valores
Informe os valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto. | |
Peso/Qtde Contratado | Peso/Quantidade contratado. |
Tarifa Carreto | Tarifa para cálculo do carreto. |
Vlr Carreto (+) | Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga. |
Vlr Outros (+) | Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros). |
Vlr Pedágio (+) | Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio). |
Forma de Pagto Pedágio |
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Data Prov. Pedágio | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do pedágio.
ATENÇÃO!!! Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento. Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo. |
Descontos
Informe os valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto. | |
Vlr Cartão/Consulta (-) | Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos).
Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta). |
Vlr Rastreamento (-) | Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador
Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento). |
Vlr Desc. Carreto (-) | Valor referente a outros descontos do frete carreto.
Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto). |
Adiantamento
Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto. | |
Vlr Adto | Valor do adiantamento.
Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Total Adto | Valor total do adiantamento.
Este valor será descontado do valor do saldo carreto. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Data Prov. Adto | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do adiantamento.
ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo. |
Retenções
Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto. | |
Vlr INSS (-) | Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS). |
Vlr SEST/SENAT (-) | Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT). |
Vlr IRRF (-) | Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF). |
Resultado
Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições). | |
Vlr Total Carreto | Valor total do carreto.
Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Saldo Carreto | O Valor do saldo de carreto será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega. |
Data Prov. Saldo | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do saldo carreto.
ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo. |
Rastreamento
Aqui deverão ser informados os dados do rastreamento da carga.
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Dta Prev. Entrega | Data prevista para entrega. |
Dta Entrega | Data que foi realizada a entrega. |
Hora de Entrega | Hora de Entrega. |
Status / Ocorrência | Código e descrição do Status / Ocorrência. |
Extrato Pagamento Adto/Saldo
Nesta aba será exibido um extrato das inclusões ao manifesto de carga, PEF, provisionamento e pagamento de adiantamento, pedágio e saldo carreto.
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O extrato será ordenado pela data da sua movimentação.
E será subdividido em etapas distintas:
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