Mudanças entre as edições de "Cadastro clientes"
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|colspan=2|<b>Quebra Frete/Carreto</b> | |colspan=2|<b>Quebra Frete/Carreto</b> | ||
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− | | | + | |Tipo Desconto para quebra |
− | | | + | |Tipo de desconto que será efetuado no pagamento referente à quebra na entrega da mercadoria: |
+ | :*Nenhum | ||
+ | :*Desc. o Total da Quebra | ||
+ | :*Desc. o Excedente a Tolerância | ||
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− | | | + | |% de Tolerância da Quebra |
− | | | + | |Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída. |
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+ | Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete. | ||
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+ | ''Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desconto para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.'' | ||
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− | | | + | |colspan=2|<b>Quebra Frete/Empresa</b> |
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− | | | + | |Tipo Desc. para Quebra |
− | | | + | |Tipo de desconto que será efetuado no faturamento referente à quebra do peso de saída: |
+ | :*Nenhum | ||
+ | :*Desc. o Total da Quebra: Desconta 100 % da quebra. | ||
+ | :*Desc. o Excedente a Tolerância: Desconta o % que exceder do parametrizado. | ||
+ | :*Desc. o Excedente Total a Tolerância: Desconta o excedente total, caso % exceder do parametrizado. | ||
+ | :*Desc. Total da Quebra + Excedente do Vlr Mercad.: Desconta o valor total da quebra mais a diferença do excedente parametrizado no cadastro do cliente a faturar sobre o valor da mercadoria. | ||
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− | | | + | |% de Tolerância da Quebra |
− | | | + | |Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída. |
+ | Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. | ||
+ | Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento. | ||
+ | |||
+ | ''Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desc. para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”.'' | ||
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− | | | + | |colspan=2|<b>Estadia</b> |
− | | | + | |
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− | | | + | |Horas para Estadia |
− | | | + | |Quantidade de horas para estadia. Será cobrada a estadia após a quantidade de horas informada nesse campo. |
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− | | | + | |Tarifa |
− | | | + | |Tarifa que será calculado o valor da estadia, conforme negociação efetuada. |
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− | | | + | |colspan=2|<b>Seguro</b> |
− | | | + | |
+ | Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora e do cálculo do seguro. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:7-htbmcli_seguro.JPG|center]] | ||
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Edição das 18h45min de 25 de junho de 2014
Cad. de clientes [tbmcli]
(Menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes)
Este programa permite que o usuário efetue a manutenção dos clientes (nacionais ou internacionais) que irão ser a base para todas as movimentações no sistema. Para cada cliente são informados seus dados cadastrais, dados para cobrança, negociações efetuadas relacionadas a seguro e outros tipos de tratamentos específicos e observações.
Cada cliente é classificado por um Tipo que pode ser:
Remetente
Destinatário
Faturar
Armador
Despachante
Expedidor
Recebedor
Inscrição Estadual: Quando o parâmetro "Validar IE do Cliente" for diferente de "Nenhum", será permitida apenas inscrição estadual válida. (O parâmetro se localiza em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete > aba Cadastros/Financeiro > campo Validar IE do Cliente).
No caso de pessoa jurídica isenta deve ser digitado “ISENTO”. Porém se for pessoa física como não possui inscrição estadual, deve ser deixado em branco.
x
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do cliente. | |
CNPJ/CPF | Informar o CNPJ do cliente quando for pessoa jurídica (PJ), ou o CPF se o cliente for pessoa física (PF).
Obs.: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.: “444.444.444-44". |
Nacionalidade | Selecionar se o cliente é nacional ou internacional. |
Data Cadastro | Data em que o cliente foi cadastrado. |
Desativar | Marcar esta opção caso o cliente esteja desativado. Para que o cliente fique Ativo, deixe esta opção desmarcada.
Para desativar o cliente acesse o menu Cadastros > Clientes > Desativação de Clientes. |
Razão Social | Informar a razão social do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. |
Tipo | Tipo de cliente, este campo será usado para filtrar e validar o cliente na Dig. de CTRC:
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Nome Fantasia | Informar o nome fantasia do cliente se for PJ. Caso seja PF informar o nome completo do cliente. |
Cód. Área de Negócio | Código da área de negócios do cliente. |
Endereço
Dados sobre o endereço do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404.
| |
CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF. |
Tipo | Selecione o tipo do logradouro do cliente.
As opções abaixo estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
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Logradouro | Nome do logradouro. Neste campo informar somente o nome do endereço, pois informação referente ao número é no campo Nº. |
Nº | Informar o número do endereço onde se localiza o cliente. |
Complemento | Informar o complemento do endereço. |
Bairro | Bairro do endereço. |
Cód. Cidade | Código da cidade onde está localizado o endereço. |
Insc. Estadual | Número da inscrição estadual do cliente, caso o cliente seja pessoa física, completar com “ISENTO”.
O sistema irá fazer a validação do campo Insc. Estadual conforme a parametrização efetuada no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro, campo Validar IE do Cliente. |
Homepage | Endereço/site da página da internet do cliente. |
E-mail válido do cliente. Será permitido informar somente um e-mail neste campo. O e-mail cadastrado será considerado para enviar o XML do CT-e emitido para o tomador do serviço. Quando for necessário enviar o XML, para mais e-mails, deverão ser cadastrados na ABA Contatos, com a seguinte identificação "EMAIL_CTE" na coluna Função. | |
Fone | Número do telefone. |
Fax | Número do fax. |
Cobrança
Nesta aba deverão ser informados os dados para cobrança do cliente. Para atender as exigências da regulamentação da carta frete nº 3.656 de 19/04/2011 da ANTT, Lei nº 11.442, será necessário cadastrar o endereço separando suas informações em Tipo de logradouro, Logradouro e Número. Por exemplo: se o cliente reside na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo Higienópolis. Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. Complemento: E no campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403, apto 1404. | |
CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF de cobrança. |
Tipo | Selecione o tipo do logradouro de cobrança do cliente.
As opções abaixo estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf)
|
Logradouro | Nome do logradouro de cobrança. |
Nº | Informar o número do endereço de cobrança do cliente. |
Complemento | Informar o complemento do endereço de cobrança. |
Bairro | Bairro do endereço de cobrança. |
Cód. Cidade | Código da cidade onde está situado o endereço de cobrança. |
Fone | Número de telefone para cobrança. |
Fax | Número de fax para cobrança. |
Endereço eletrônico de e-mail para cobrança.
Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema. | |
Enviar cobr. automática | Marque esta opção para que ao gerar a cobrança bancária para este cliente, o sistema envie um e-mail automaticamente com o boleto bancário.
Este campo será utilizado no módulo faturamento do sistema. Obs: Este campo só poderá ser marcado caso o campo “E-mail” esteja preenchido. |
Contato | Nome da pessoa de contato para cobrança. |
Negociação | |
Ind. de Pagto | Indicador de vencimento de pagamento:
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Prazo Pagto | Prazo em dias até o pagamento. |
Qtde. de Dias | Quantidade de dias para o sistema bloquear a emissão de CTRC para os clientes inadimplentes. |
Tipo de Cobrança | Tipo da cobrança que será efetuado no faturamento:
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Cta Bancária | Número da conta bancária para cobrança, este campo só é ativado se o campo Tipo de Cobrança estiver marcado como Cobrança bancária. |
Perfil p/ Faturamento | Tipo do perfil para faturamento:
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Opção de Cobrança | Opção que será considerada como padrão para a cobrança deste cliente, quando efetuado o faturamento:
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Calcular vlr frete pelo peso chegada | Marque essa opção para que na emissão da Fatura Padrão, o sistema faça o cálculo do frete pelo peso chegada. |
Protestar | Marque para protestar a fatura deste cliente em decorrência de atraso no pagamento.
Obs: Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo marcado, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto. |
Em dia(s) após o vencimento da fatura. | Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.
Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. Quando o usuário digitar uma fatura para o cliente faturar que tiver este campo preenchido, a fatura herdará esta informação, e ao gerar a cobrança bancária irá a instrução de protesto. |
Quebra/Estadia-Frete
Nesta aba deverão ser informados os dados para o cálculo da quebra e estadia de frete. | |
Quebra Frete/Carreto | |
Tipo Desconto para quebra | Tipo de desconto que será efetuado no pagamento referente à quebra na entrega da mercadoria:
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% de Tolerância da Quebra | Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.
Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto do total do carreto, quando for registrado um movimento de quebra de frete. Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desconto para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”. |
Quebra Frete/Empresa | |
Tipo Desc. para Quebra | Tipo de desconto que será efetuado no faturamento referente à quebra do peso de saída:
|
% de Tolerância da Quebra | Percentual de tolerância para quebra em relação ao peso saída.
Quando maior que zero, será considerado somente o peso que ultrapassar o percentual informado ou percentual total conforme parametrização estabelecida no campo Tipo Desc. para Quebra. Este valor é utilizado para os cálculos de desconto em relação ao peso de chegada durante o faturamento. Obs: Este campo é habilitado quando o campo “Tipo de Desc. para Quebra”, não estiver marcado como “Nenhum”. |
Estadia | |
Horas para Estadia | Quantidade de horas para estadia. Será cobrada a estadia após a quantidade de horas informada nesse campo. |
Tarifa | Tarifa que será calculado o valor da estadia, conforme negociação efetuada. |
Seguro
Nesta aba deverão ser informados os dados da seguradora e do cálculo do seguro. | |