Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao"
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(→Integração XML NF-e com FreteFácil) |
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:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e destino informados no padrão e estava gravando no CT-e as cidades dos clientes remetente e destinatário e foi corrigido. | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e destino informados no padrão e estava gravando no CT-e as cidades dos clientes remetente e destinatário e foi corrigido. | ||
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:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que o nome do país de um dos clientes estivesse escrito como BRAZIL o sistema cadastrava o cliente como sendo internacional mesmo tendo o código 1058 informado no arquivo e foi corrigido. | :<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que o nome do país de um dos clientes estivesse escrito como BRAZIL o sistema cadastrava o cliente como sendo internacional mesmo tendo o código 1058 informado no arquivo e foi corrigido. | ||
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=== Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto === | === Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto === |
Edição das 21h24min de 30 de agosto de 2017
O que há de Novo no FreteFácil?
=Versão 135-0-1-0 - Setembro/2017=
Novas Implementaçõe(s):
Cad. de Clientes [tbmcli]
(menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes )
Na aba “contatos/email”, foi alterada a forma de cadastrar a coluna função, agora com a nova implementação o usuário terá opção de seleção.
Cad. de Contas Correntes/Caixa
(menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa )
Para as contas do Banco Bradesco, no campo "Nº Transmissão Remessa", será permitida a digitação de até 6 dígitos.
Geração da Cobrança Bancária
(menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária )
Na geração de arquivos de remessa para o Banco Sicredi, o primeiro arquivo gerado será no mesmo padrão, com a extensão ".CRM".
Caso seja necessário gerar mais de uma remessa para este banco, o mesmo será gerado com a extensão "RM1", "RM2" e assim sucessivamente, conforme necessidade do usuário.
Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos
(menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos )
Incluídos os campos "Placa" e "Carregamento/Descarregamento" do CT-e para a opção de fatura FAT002.
Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos > botão e-mail
(menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos > botão e-mail )
No envio de documentos por e-mail (Boleto/Fatura/CT-e), agora pode ser configurado para enviar em mais de um e-mail. Poderá cadastrar um e-mail na aba "Contato/E-mail" no Cadastro de Clientes ou em Cad. Parâmetros do Sistema aba "Financeiro", sub-aba "Faturamento", sub-aba "Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas", no campo "E-mail".
Emissão de Cheques
(menu: Financeiro > Emissão de Cheques )
Para melhor atender a emissão de cheques, foi removido as funções de ordenação que ficava ao lado do botão "Pesquisar", e implementado essa ordenação diretamente no título da grade, sendo que ao clicar sobre um título será feito a ordenação crescente ou decrescente.
Rel. de Títulos a Pagar por Data
(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar por Data )
Para melhor atender a consulta de relatório de contas a pagar, foi implementado o campo "Desconsiderar", que será utilizado para desconsiderar o histórico informado nos filtros.
Consulta de CT-e
(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de CT-e )
Para melhor atender a consulta de CT-e, foi adicionado na aba notas fiscais a opção para visualização da DANFE, quando a nota for uma NF-e e tiver sido importado o arquivo XML para o sistema.
Correçõe(s):
Consulta de Faturas - Sintético [facfatsint]
(menu: Faturamento > Consulta de Faturas - Sintético )
- Incidente: Quando no campo "UF/Nº CT-e" informava um conhecimento específico, o sistema não filtrava o campo de forma correta.
- Ajuste:Corrigido o filtro "UF/Nº CT-e" para conhecimento específico.
Digitação de Faturas/Duplicatas
(menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas )
- Incidente: Não estava gerando a fatura de alguns lançamentos do tipo frete carreto, quando o valor tinha decimais quebrados.
- Ajuste: Ajustado para gravar os valores.
- Incidente: Quando era realizado a impressão de duas faturas ou mais, o sistema apresentava o valor por extenso incorreto.
- Ajuste: Realizado ajuste para trazer os valores extensos correto, de acordo com cada fatura impressa.
- Incidente: No e-mail enviado da Emissão de Faturas/Duplicatas, quando o CT-e tinha mais de uma página, estava enviando apenas a última página, não enviando todos os dados desse CT-e.
- Ajuste: Corrigido para que, quando um CT-e tiver mais de uma página, serão enviados um arquivo para cada página, enviando todos os dados corretamente.
Alteração de CT-e
(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CT-e )
- Incidente: Quando tentava realizar alterações nos valores do frete carreto após ter alterado o frete empresa estava ocorrendo o erro.
- Ajuste: Efetuada correção permitindo alteras os valores do frete carreto após ter alterado o frete empresa e foi corrigido.
Integração XML NF-e com FreteFácil
(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil )
- Incidente: Não estava conseguindo importar NF-e com destinatário internacional.
- Ajuste: Ao tentar importar uma NF-e com destinatário internacional estava ocorrendo o erro "Field values required." e foi corrigido.
- Incidente: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e destino informadas no padrão ao gerar um CT-e a partir da importação do XML de NF-e.
- Ajuste: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e destino informados no padrão e estava gravando no CT-e as cidades dos clientes remetente e destinatário e foi corrigido.
- Incidente: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que continha o nome do país de um dos clientes escrito como BRAZIL o sistema estava cadastrando o cliente como internacional.
- Ajuste: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que o nome do país de um dos clientes estivesse escrito como BRAZIL o sistema cadastrava o cliente como sendo internacional mesmo tendo o código 1058 informado no arquivo e foi corrigido.
Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto
(menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto )
- Incidente: Sistema não estava permitindo provisionar um conhecimento que tinha o mesmo número de uma viagem.
- Ajuste: adequada rotina de geração das informações e integração com o financeiro nas autorizações PEF para gerar as informações do conhecimento somente no campo observação.
- Incidente: Sistema estava apresentando valor incorreto na mensagem de orientação ao usuário referente aos valores do Adiantamento.
- Ajuste: Correção na rotina de cálculo para considerar a Base de Cálculo atual informada pelo usuário.
Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto Provisão CP > Adiantamento
(menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto )
- Incidente: Sistema estava apresentando mensagem de erro ao selecionar um documento para provisionamento onde o valor a ser provisionado estava zerado.
- Ajuste: Criada novas validações para identificar se o valor que será provisionado de acordo com o tipo de documento não está zerado.