Mudanças entre as edições de "Pagamentos"
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− | <td width="320" valign="top"><p>C/C | + | <td width="320" valign="top"><p>C/C Bancária</p></td> |
− | <td width="380" valign="top"><p>Conta corrente da empresa | + | <td width="380" valign="top"><p>Informe a <b>Conta Reduzida</b> da conta corrente bancária da empresa, que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.</p></td> |
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*<b>Cheque Terceiro - Lote:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>DOIS ou MAIS</b> títulos <b>selecionados</b> para pagamentos, utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que a <b>soma</b> dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento. | *<b>Cheque Terceiro - Lote:</b> Selecione esta opção para efetuar a liquidação de <b>DOIS ou MAIS</b> títulos <b>selecionados</b> para pagamentos, utilizando <b>Cheque de Terceiro</b>. O valor do cheque deve ser <b>IGUAL</b> ou <b>MENOR</b> que a <b>soma</b> dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento. | ||
:<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]. | :<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]. | ||
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+ | <td width="692" colspan="2" valign="top"> | ||
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Edição das 20h15min de 10 de março de 2016
Índice
Pagamentos [cpmbaixa]
(Menu: Financeiro > Pagamentos)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento.
ATENÇÃO!
Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Uso
Parâmetros de Pesquisa
Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.
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|
Período (Vencto) |
Informe a data inicial e final do período de vencimento do título a pagar. |
Ordem |
Selecione o tipo de ordenação da pesquisa de Títulos a Pagar:
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C/C Bancária |
Informe a Conta Reduzida da conta corrente bancária da empresa, que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título. |
Filial Prov. |
Código da filial a qual o título foi provisionado. |
Fornecedor |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Cód. Hist. |
Código do histórico. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título:
|
Ano/Nº Controle |
Ano e número de controle do título a pagar. Obs.: Se informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle, ignorando os demais filtros informados. |
Nº Fatura |
Número da fatura a ser localizada. |
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados. |
Botão Consultas |
Clique para consultar pagamentos realizados ou consultar títulos. Ao clicar será aparecerá um menu pop-up com as opções: |
Botão Cancelar |
Clique para cancelar a pesquisa e alterações do pagamento. |
Parâmetros para Pagamento |
|
Forma de Pagamento |
Selecione a forma de pagamento.
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Títulos a Pagar
Pagamentos
Pagamentos |
|
Botão Recibo |
Clique para gerar um recibo do pagamento atual. Obs: Para gerar o recibo, deverá ser selecionado apenas um único título.
|
Botão Divisão |
Clique para efetuar a divisão do valor do título selecionado, informando o valor a ser considerado para a divisão e o vlr máximo e mínimo para cada cheque. Obs: Para realizar a divisão, deverá ser selecionado apenas um único título. E a forma de pagamento deverá ser "Cheque a Emitir".
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Check-box |
Pagto de vários títulos c/ o mesmo cheque, qdo feito manualmente. |
Tabela de Pagamentos
Será exibida apenas para pagamentos individuais e para listagem dos pagamentos do título selecionado.
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Data pagto |
Data do pagamento do título. |
Vlr Pagto |
Valor de pagamento do título. |
Cta Reduzida |
Código da conta reduzida utilizada para o pagamento do título. Obs.: É no saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento. |
Série Chq |
Série do cheque utilizado para pagamento do título. |
Nº Cheque |
Número do cheque utilizado para pagamento do título. |
Nominal |
Referência nominal do título. |
Forma Pagto |
Forma de pagamento utilizada. Obs.: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o parâmetro de pagamento utilizado. |
Pagamentos em Lote Será exibida para pagamentos de vários títulos ao mesmo tempo, ou seja, pagamento para lotes de títulos.
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Data Pagto |
Informe a data de pagamento. |
Cta Reduzida |
Informe a conta corrente da empresa que será efetuado o pagamento. |
Série Chq |
Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº Cheque |
Informe o número do cheque. |
Botão OK |
Clique para confirmar o pagamento dos títulos selecionados de acordo com os dados informados. |
Botão Cancelar |
Clique para abortar o pagamento dos títulos selecionados. |