Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"
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+ | <td width="697" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</em></p> | ||
+ | <p><em>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</em><br /> | ||
+ | <em>Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.</em></p> | ||
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+ | [[Arquivo:7-hfamliti_LiquidacaoParcial.JPG|center|700px]] | ||
+ | <p align="center"> </p> | ||
+ | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho <strong>Ctrl + Delete</strong>.</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
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+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Ano/Nº Fatura</font></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão LOG</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong></p> | ||
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+ | <p>Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.<br /> | ||
+ | Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.<br /></p> | ||
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+ | [[Arquivo:3-hfamliti_frclogfat.jpg|center|500px]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Fatura</li> | ||
+ | <li>Duplicata</li> | ||
+ | <li>Fatura/Duplicata</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Filial de cobrança. <br /> | ||
+ | Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>CNPJ/CPF Faturar</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data da emissão do título a receber/fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Data Vencto</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Título</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Recebimento</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor total das parcelas recebidas.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Confirmação da Liquidação Total do Título=== | ||
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Edição das 18h03min de 13 de novembro de 2014
Índice
Liquidação de Títulos [famliti]
(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)
Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
- Liquidação total do título
- Liquidação parcial do título
- Liquidação de vários títulos de uma só vez.
ATENÇÃO!!!
Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Liquidação
Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber. ATENÇÃO!!!
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Ano/Nº Fatura | Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado. |
Botão LOG |
ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. |
Tipo Cobrança |
Tipo de cobrança do título:
|
Fil. Cobrança | Filial de cobrança. |
Data da Emissão |
Data da emissão do título a receber/fatura. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Data Vencto |
Data de vencimento do título a receber/fatura. |
Vlr do Título |
Valor total do título a receber/fatura. |
Vlr do Desconto |
Valor do desconto concedido na digitação da fatura. |
Data do Recbto | Data de recebimento. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto. |
Conta Reduzida | Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura. Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura. A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB). |
Vlr Recebimento | Valor recebido. |
Cód. Histórico |
Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo:
|
Data Cxa/Banco | Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta. |
Conta Contábil |
Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado. |
Vlr Juros |
Valor dos juros. |
Vlr Descontos |
Valor do desconto. |
Tipo de Desconto |
Tipo de desconto aplicado no recebimento:
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Observação |
Observações gerais sobre a liquidação. |
Liquidação de Título Parcial
Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas. Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.
ATENÇÃO!!!
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|
Ano/Nº Fatura | Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente. |
Botão LOG |
ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter. |
Tipo Cobrança |
Tipo de cobrança do título:
|
Fil. Cobrança | Filial de cobrança. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Data da Emissão |
Data da emissão do título a receber/fatura. |
Data Vencto |
Data de vencimento do título a receber/fatura. |
Vlr Título |
Valor total do título a receber/fatura. |
Vlr Recebimento |
Valor total das parcelas recebidas. |
Vlr Saldo |
Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente. |