Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"
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<td width="692" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.</em><br /> | <td width="692" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.</em><br /> | ||
<em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p> | <em>Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.</em></p> | ||
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Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p> | Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p> | ||
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<p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro</u>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p> | <p>A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro</u>, no campo <strong>Tipo Data Recbto</strong>.</p> | ||
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<p>A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad. Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p> | <p>A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do <strong>Cad. Parâmetros para o Financeiro</strong>, no campo <strong>Integração (FA-CB)</strong>.</p> | ||
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<p>Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. </p> | <p>Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. </p> | ||
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<p><strong>Por exemplo: </strong><br /> | <p><strong>Por exemplo: </strong><br /> | ||
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Edição das 17h46min de 13 de novembro de 2014
Liquidação de Títulos [famliti]
(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)
Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:
- Liquidação total do título
- Liquidação parcial do título
- Liquidação de vários títulos de uma só vez.
ATENÇÃO!!!
Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Liquidação
Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber. ATENÇÃO!!!
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Ano/Nº Fatura | Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado. |
Botão LOG |
ATENÇÃO! Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária. |
Tipo Cobrança |
Tipo de cobrança do título:
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Fil. Cobrança | Filial de cobrança. |
Data da Emissão |
Data da emissão do título a receber/fatura. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Data Vencto |
Data de vencimento do título a receber/fatura. |
Vlr do Título |
Valor total do título a receber/fatura. |
Vlr do Desconto |
Valor do desconto concedido na digitação da fatura. |
Data do Recbto | Data de recebimento. A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto. |
Conta Reduzida | Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura. Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura. A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB). |
Vlr Recebimento | Valor recebido. |
Cód. Histórico |
Código do histórico da movimentação. ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo:
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Data Cxa/Banco | Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta. |
Conta Contábil |
Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados. Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado. |
Vlr Juros |
Valor dos juros. |
Vlr Descontos |
Valor do desconto. |
Tipo de Desconto |
Tipo de desconto aplicado no recebimento:
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Observação |
Observações gerais sobre a liquidação. |