Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao"

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(Correções:)
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<b><font color="blue" size=4>Versão 128.0.1.0 - outubro/2014</font></b>
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<b><font color="blue" size=4>Versão 128.0.2.0 - novembro/2014</font></b>
  
 
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Linha 15: Linha 15:
 
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===Dig. de CTRCs/Complemento [frmcpct]===
+
===Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]===
<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs/Complemento)</font>
+
<font color="grey">(menu: Cadastros > Cad. de Ficha MVP )</font>
*Inclusão de um novo campo "Vlr  a Receber" incluído  para armazenar o valor à receber do conhecimento.
+
*Implementado  no  relatório de motorista uma nova coluna "Telefone"que será exibido o telefone do motorista.
  
  
===Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]===
+
===Retorno de Arquivos [fapreto]===
<font color="grey">(menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)</font>
+
<font color="grey">(menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)</font>
*Implementado manutenção para que o usuário escolha qual será o parâmetro de controle para bloqueio do Frete quando utilizar a tabela de preços.
+
*Implementada melhoria no tratamento das mensagens que são mostradas ao usuárioquando alguma não conformidade existe no arquivo.
  
  
===Geração para Outros Sistemas [sftexportacao]===
+
===Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]===
<font color="grey">(menu: Utilitários > Movimentação de Arquivos > Geração para Outros Sistemas)</font>
+
<font color="grey">(menu: Financeiro > Relatórios do Caixa Banco > Rel. do Movto Caixa/Banco)</font>
*Implementada uma nova funcionalidade para que o usuário tenha a possibilidade de alterar o nome do arquivo EDI que será gerado. A alteração deverá ser feita antes de finalizar a geração do arquivo.
+
*Alterada a ordem de exibição do relatório, será considerado o código do grupo das contas.
  
  
===Seleção de Registros para Geração de Arquivos EDI [frmseledi]===
+
===Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]===
<font color="grey">(menu: Utilitários > Movimentação de Arquivos > Seleção de Registros para Geração de Arquivos EDI)</font>
+
<font color="grey">(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)</font>
*Incluído dois novos parâmetros UF origem e UF destino referente aos CT-e(s) emitidos .
+
*Incluída nova coluna "Fil" onde será visualizado a filial de provisão do  título.
  
 
  
==<b><font color="red">Correções:</font></b>==
+
===Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact]===
===Alteração de CTRCs [frmalct]===
+
<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos)</font>
<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs)</font>
+
*Implementada na rotina de cancelamento para ignorar logs com status NoRisk no momento em que verifica se o CT-e pode ser cancelado ou não.
*<b><font color="red">Incidente</font></b>:Quando o usuário alterava o valor do campo "Vlr p/Cálc. Seguro" e clicava no botão Gravar era mostrado uma mensagem de  erro.
+
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Correção do cálculo da tarifa e do seguro Advalorem que estavam sendo calculado sobre o "Valor para Seguro" e foi alterado para calcular sobre o valor da mercadoria. Após essa correção a alteração do "Valor para Seguro" pelo usuário não implica mais no recálculo desses campos que ocasionava o erro no momento da gravação.
+
  
 +
  
===Emissão de CC-e [frmcce]===
+
==<b><font color="red">Correções:</font></b>==
<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Emissão de CC-e)</font>
+
===Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]===
*<b><font color="red">Incidente</font></b>:Ao enviar uma CC-e para autorização, o sistema estava apresentando erro em algumas chaves que estavam com informação em MAIÚSCULO.
+
<font color="grey">(menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)</font>
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Ajuste na descrição dos campos para que a carta de correção tenha a sua autorização validada pela SEFAZ.
+
*<b><font color="red">Incidente</font></b>: O sistema não estava permitindo realizar quitação de um título quando autorização PEF estava rejeitada.
 
+
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Alterada validação ao realizar o pagamento do PEF para permitir quitar um título cuja autorização do PEF tenha sido rejeitada.
 
+
===Geração de CT-e Substituto [frmconf]===
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<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Geração de CT-e Substituto)</font>
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*<b><font color="red">Incidente</font></b>:Quando tentava modificar no CT-e substituto o sistema não estava permitindo alterar os dados da NF referente a valores e peso.  
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:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>:Implementado ajuste para permitir que seja possível modificar o valor da nota e o peso transportado do CT-e substituto.
+
 
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===Integração e Impressão do Conhecimento [frmctehomo]===
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<font color="grey">(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração e Impressão do Conhecimento)</font>
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*<b><font color="red">Incidente</font></b>:Quando gerava o MDF-e, estava sendo considerado na emissão do MDF-e o peso contratado.
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:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>:Corrigido para que na geração do MDF-e, seja considerado o Peso da Nota Fiscal.
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+
  
===Rel. de I.N.S.S. [lfpicmap]===
 
<font color="grey"> (menu: Frete > Relatórios de Fretes > Rel. de I.N.S.S. )</font>
 
  
*<b><font color="red">Incidente</font></b>:Quando selecionava a visão "Apuração de INSS - Proprietário veículo", o sistema somava o valor do transbordo para todos os proprietários envolvidos no transporte.  
+
===Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro [cbpmvtochq]===
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>:Efetuado ajuste no sistema para visualizar o valor de carreto de cada proprietário envolvido quando CT-e for de transbordo.
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<font color="grey">(menu: Financeiro > Relatórios do Caixa Banco > Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro)</font>
 +
*<b><font color="red">Incidente</font></b>: O sistema estava apresentando informação incorreta no campo HISTÓRICO.
 +
:<b><font color="blue">Ajuste</font></b>: Efetuada correção no Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro visão Analítica, para listar o campo de histórico.

Edição das 20h35min de 30 de outubro de 2014


O que há de novo no FreteFácil?

Arquivo:Logo OQHN prov.png

Versão 128.0.2.0 - novembro/2014



Novas Implementações:


Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]

(menu: Cadastros > Cad. de Ficha MVP )

  • Implementado no relatório de motorista uma nova coluna "Telefone"que será exibido o telefone do motorista.


Retorno de Arquivos [fapreto]

(menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)

  • Implementada melhoria no tratamento das mensagens que são mostradas ao usuário, quando alguma não conformidade existe no arquivo.


Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

(menu: Financeiro > Relatórios do Caixa Banco > Rel. do Movto Caixa/Banco)

  • Alterada a ordem de exibição do relatório, será considerado o código do grupo das contas.


Rel. de Títulos a Pagar [cprfors]

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar)

  • Incluída nova coluna "Fil" onde será visualizado a filial de provisão do título.


Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact]

(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos)

  • Implementada na rotina de cancelamento para ignorar logs com status NoRisk no momento em que verifica se o CT-e pode ser cancelado ou não.


Correções:

Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto]

(menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)

  • Incidente: O sistema não estava permitindo realizar quitação de um título quando autorização PEF estava rejeitada.
Ajuste: Alterada validação ao realizar o pagamento do PEF para permitir quitar um título cuja autorização do PEF tenha sido rejeitada.


Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro [cbpmvtochq]

(menu: Financeiro > Relatórios do Caixa Banco > Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro)

  • Incidente: O sistema estava apresentando informação incorreta no campo HISTÓRICO.
Ajuste: Efetuada correção no Rel. de Lançamentos do Movto Financeiro visão Analítica, para listar o campo de histórico.