Mudanças entre as edições de "Movto contas a pagar"
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+ | <td width="711" colspan="2"><p><em>Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.</em></p> | ||
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+ | [[Arquivo:3-hcpmmvto_identDocto.JPG|center|700px]]</td> | ||
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+ | <td width="320"><p><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. </p> | ||
+ | <p><strong>ATENÇÂO!!!</strong><br /> | ||
+ | Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos. </p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Nº Fatura</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Número da fatura do fornecedor.</p></td> | ||
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+ | <td width="320"><p>Docto em Trânsito</p></td> | ||
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+ | Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. | ||
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+ | Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo <b>Documento em Trânsito - Contas a Pagar</b> da aba <b>Cadastros/Financeiro</b> da tela Cad. de Parâmetros do Frete. | ||
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+ | O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a <b>"Filial Provisão"</b> informada. | ||
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+ | Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 | ||
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+ | Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 | ||
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+ | Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. | ||
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+ | A opção <b>Docto em Trânsito</b> ao ser marcada, possibilita também a <b>Integração</b> do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela [[Dig_do_movto_de_acerto|<b>Dig. do Movto de Acerto</b>]]. | ||
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+ | <font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Integrar_despesas_financeiro_x_acerto_de_viagem|<b>Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem</b>]]. | ||
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+ | </td> | ||
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+ | <td width="320"><p><strong>Origem:</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Estoque</li> | ||
+ | <li>Ordem de Serviço</li> | ||
+ | <li>Fechto CP Frota/OS</li> | ||
+ | <li>Contas a Pagar</li> | ||
+ | <li>Caixa e Bancos</li> | ||
+ | <li>C/C Agente/Func.</li> | ||
+ | <li>Apuração de Resultado</li> | ||
+ | <li>Manifesto de Carga</li> | ||
+ | <li>Conciliação Acerto/Frota</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p><em>Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).</em></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data da emissão do documento.</p> | ||
+ | <p>A data de emissão será validada de acordo com o campo <strong><em>Data de Emissão</em></strong> da aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
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+ | [[Arquivo:15-cad_param1.jpg|center|500px]] | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>Outra validação efetuada é: se na aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.</p> | ||
+ | <br /> | ||
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+ | [[Arquivo:16-cad_param2.jpg|center|500px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p><font color="blue">Data Vencto</font></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data do vencimento do documento.</p> | ||
+ | <p><strong><em>Atenção! </em></strong><br /> | ||
+ | <strong><em>A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.</em></strong></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p><font color="blue">Histórico</font></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código do histórico que se refere à despesa.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> | ||
+ | <p><strong>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.</strong></p> | ||
+ | <p>Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. </p> | ||
+ | <br> | ||
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+ | [[Arquivo:17-cad_hist2.jpg|center|500px]] | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>Por exemplo: <br /> | ||
+ | Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.<br /> | ||
+ | Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Grupo</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Grupo que o histórico está relacionado. </p> | ||
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+ | [[Arquivo:4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|500px]]</td> | ||
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Edição das 19h11min de 17 de agosto de 2022
Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]
( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )
Objetivo
Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos. ATENÇÃO!!!
- Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.
Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Parâmetros
Pesquisa
Pagamento
Título
Típos do Docto
Pagamentos Encontrados
Totalizadores
Barras de Menu
Indicador de Operações
Digitação Contas a Pagar
Identificação do Lançamento
Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar | |
Data Digitação |
Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.
|
Identificação do Documento
Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar. |
|
CNPJ/CPF Forn. |
CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! |
Nº Fatura |
Número da fatura do fornecedor. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem. |
Origem: |
Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:
Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar). |
Data Emissão |
Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
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Data Vencto |
Data do vencimento do documento. Atenção! |
Histórico |
Código do histórico que se refere à despesa.
ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo: |
Grupo |
Grupo que o histórico está relacionado. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.