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Edição das 21h29min de 1 de julho de 2022
Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.
Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.
Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.
Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.
ATENÇÃO!!!
- Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
- Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
- Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
- Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.
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Uso
C / C Bancária |
Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
Filial/Emitente |
Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos). |
Data Emissão |
Informe a data de emissão da fatura. |
Botão Gerar |
Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las. |
Botão e-mail |
Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por e-mail dos parâmetros informados. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária. |
</td>
Após gerar o arquivo Remessa irá apresentar a seguinte mensagem
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Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:
Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.
Remessa |
Marque caso queira que a duplicata/fatura. entre na geração da remessa e boleto bancário. |
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle da duplicata/fatura. |
CNPJ/CPF Fat. |
CNPJ/CPF do cliente a faturar. |
Razão Social |
Razão social do cliente a faturar. |
Data Emissão |
Data de emissão da duplicata/fatura. |
Dta Vencimento |
Data de vencimento da duplicata/fatura. |
Vlr Fatura |
Valor da duplicata/fatura. |
Vlr Desconto |
Valor do desconto gerado para a Duplicata/Fatura. |
Vlr Juros/Multa |
Valor do Juros/Multa gerado para a Duplicata/Fatura. |
Vlr Saldo |
Valor do Saldo da Duplicata/Fatura, após Desconto ou Juro/Multa. |
Total de registro(s) |
Quantidade e valor total das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa. |
Selecionado(s) |
Quantidade e valor total das duplicatas/faturas marcadas. |
Botão Desmarcar todos |
Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista. |
Botão Marcar todos |
Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista. |
Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.
Caso tenha certeza da geração clique no botão Yes. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa:
Clique no botão OK. Logo em seguida serão gerados os boletos bancários:
Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.