Mudanças entre as edições de "Cfop"

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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) de entrada e saída de serviços.</p>
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|<font color="blue">Cód. CFOP</font>
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|Número do CFOP.
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|<font color="blue">Grupo CFOP</font>
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|Selecione o grupo de CFOP utilizado para filtrar as operações para cada tipo de situação:
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        <td width="380">Selecione o grupo de CFOP utilizado para filtrar as operações para cada tipo de situação:
 
   1-Armazenagem
 
   1-Armazenagem
 
   2-Comércio
 
   2-Comércio
 
   3-Transporte
 
   3-Transporte
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|Operação de Transp. Iniciada em outra UF
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|Operação de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde esta inscrito o prestador.
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        <td width="380">Operação de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde esta inscrito o prestador. <b>Este controle hoje é executado no cadastro de Regra de Classificação Fiscal.</b></td>
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|Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação.
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        <td width="380">Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação.
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Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC.</td>
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        <td width="320">Incluir IPI na base de Cálculo do ICMS</td>
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Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC.
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==CFOP Correspondente==
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|colspan=2|<b>CFOP Correspondente</b>
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|Cód. CFOP
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|Informe o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente.
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        <td width="320">Cód. CFOP</td>
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        <td width="380">nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente.</td>
|colspan=2|<b>Sistema de Armazém</b>
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[[Arquivo:2_cfop.jpg|750px|center]]
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|<font color="blue">Classificação</font>
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|Classificação do CFOP:
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==Sistema de Armazém (LogFácil)==
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        <td width="320"><font color="blue">Classificação</font></td>
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        <td width="380">Classificação do CFOP:
 
:*Nenhum
 
:*Nenhum
 
:*Físico
 
:*Físico
 
:*Físico/Fiscal.
 
:*Físico/Fiscal.
  
Selecione a classificação do CFOP para ser utilizado nos relatórios do sistema de armazenagem.
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Selecione a classificação do CFOP para ser utilizado nos relatórios do sistema de armazenagem.</td>
|-
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|Atualizar Estoque
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|Marque esta opção para efetuar a baixa de saldo do estoque no sistema de armazenagem.
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        <td width="320">Atualizar Estoque</td>
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        <td width="380">Marque esta opção para efetuar a baixa de saldo do estoque no sistema de armazenagem quando realizar uma operação de  [[Romaneios_internos#Uso| <b>Romaneio Interno</b>]] e/ou [[Notas_fiscais_saida_logfacil#Uso| <b>NF-e de Saída</b>]].
|<font color="blue"></font>
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*Quando este campo não estiver marcado, o mesmo não poderá ser utilizado na movimentação de [[Notas_fiscais_saida_logfacil| <b>Notas Fiscal de Saída</b>]].</td>
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        <td width="320">Permitir alterar os valores da nota fiscal de saída</td>
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        <td width="380">Selecione esta opção para identificar que ao utilizar o código CFOP na movimentação da [[Notas_fiscais_saida_logfacil#Uso| <b>Saída de Estoque</b>]] seja permitido que o usuário realize alterações nos valores das notas fiscais, como por exemplo <b>"Preço Unitário, Valor de desconto, Alíquotas de Imposto"</b>. Para alterar a <b>Alíquota ou o Imposto"</b> a manutenção deve ser realizada na [[Cad_de_produtos_logfacil#Tributa.C3.A7.C3.A3o| <b>Classificação Tributária</b>]] que é associada ao produto.
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*Solicitação para atender ao processo de <b>Emissão de NF-e de Remessa por Conta e Ordem</b>.</td>
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        <td width="320">Observação Geral e Fiscal</td>
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        <td width="380">Poderá informar a Observação Geral e/ou Observação Fiscal padrão que será utilizada na [[Notas_fiscais_saida_logfacil|<b>Emissão da Nota Fiscal de Saída</b>]] do <b>LOGFÁCIL</b>.
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<font color="red"><b>Atenção!!!</b></font>
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*Não é obrigatório informar o código da filial.
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*Quando a filial não for informada, a Observação Geral/Fiscal será utilizada para todas as filiais.
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*Quando informar a filial, a Observação Geral/Fiscal será utilizada apenas para a filial informada.</td>
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Edição atual tal como às 21h58min de 17 de maio de 2022

Cad. de CFOP [tbmcfop]

(Menu: Cadastros > Cad. de CFOP)

Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) de entrada e saída de serviços.

Cfop.jpg


Paramêtros


CFOP Parametrizados no Sistema, que podem ser serem ajustados conforme a necessidade

1 cfop.jpg
Cód. CFOP Número do CFOP.
Descrição Descrição do CFOP.
Grupo CFOP Selecione o grupo de CFOP utilizado para filtrar as operações para cada tipo de situação:
 1-Armazenagem
 2-Comércio
 3-Transporte
Operação de Transp. Iniciada em outra UF Operação de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde esta inscrito o prestador. Este controle hoje é executado no cadastro de Regra de Classificação Fiscal.
Exportação Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação. Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC.
Incluir IPI na base de Cálculo do ICMS Indica se deve incluir o Valor do IPI na base de cálculo do ICMS.


CFOP Correspondente

2 cfop.jpg
Cód. CFOP nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente.


Sistema de Armazém (LogFácil)

3 cfop.jpg
Classificação Classificação do CFOP:
  • Nenhum
  • Físico
  • Físico/Fiscal.
Selecione a classificação do CFOP para ser utilizado nos relatórios do sistema de armazenagem.
Atualizar Estoque Marque esta opção para efetuar a baixa de saldo do estoque no sistema de armazenagem quando realizar uma operação de Romaneio Interno e/ou NF-e de Saída.
  • Quando este campo não estiver marcado, o mesmo não poderá ser utilizado na movimentação de Notas Fiscal de Saída.
Permitir alterar os valores da nota fiscal de saída Selecione esta opção para identificar que ao utilizar o código CFOP na movimentação da Saída de Estoque seja permitido que o usuário realize alterações nos valores das notas fiscais, como por exemplo "Preço Unitário, Valor de desconto, Alíquotas de Imposto". Para alterar a Alíquota ou o Imposto" a manutenção deve ser realizada na Classificação Tributária que é associada ao produto.
  • Solicitação para atender ao processo de Emissão de NF-e de Remessa por Conta e Ordem.
Observação Geral e Fiscal Poderá informar a Observação Geral e/ou Observação Fiscal padrão que será utilizada na Emissão da Nota Fiscal de Saída do LOGFÁCIL.

Atenção!!!

  • Não é obrigatório informar o código da filial.
  • Quando a filial não for informada, a Observação Geral/Fiscal será utilizada para todas as filiais.
  • Quando informar a filial, a Observação Geral/Fiscal será utilizada apenas para a filial informada.