Mudanças entre as edições de "Geracao de arquivo eletronico de remessa"
(Criou página com '{{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} =Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]= <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de...') |
|||
Linha 73: | Linha 73: | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ==Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em></p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:3-hcpmpagf_grid.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Gerar</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Data de pagamento do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Controle</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento do título:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Boleto ou Duplicata</li> | ||
+ | <li>Cheque</li> | ||
+ | <li>Ordem</li> | ||
+ | <li>Depósito</li> | ||
+ | <li>Recibo</li> | ||
+ | <li>Doc</li> | ||
+ | <li>TED</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto Elet. </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento eletrônico:</p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for PAG-FOR – Bradesco:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>01 - Crédito em C/C</li> | ||
+ | <li>03 - DOC COMPE</li> | ||
+ | <li>05 - Crédito em C/C Real Time</li> | ||
+ | <li>08 - TED</li> | ||
+ | <li>31 - Cobrança Terceiros</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for PAG-Sagra – Banco Safra:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>01 – Boleto</li> | ||
+ | <li>02 – DOC</li> | ||
+ | <li>03 – TED</li> | ||
+ | <li>04 - Crédito em C/C</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for SISPAG – Itaú: dependerá do grupo do histórico informado no título a pagar:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 10 – Dividendos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 20 – Fornecedores:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
+ | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
+ | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
+ | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>43 - TED - Mesmo Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 22 – Tributos Diversos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>16 - DARF Normal</li> | ||
+ | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | ||
+ | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
+ | <li>19 – IPTU</li> | ||
+ | <li>21 – DARJ</li> | ||
+ | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
+ | <li>25 – IPVA</li> | ||
+ | <li>27 – DPVAT</li> | ||
+ | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
+ | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 30 - Salários:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>60 - Conta Salário Itaú</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 40 – Fundos de Investimentos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 50 – Sinistro de Seguro:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 60 – Despesas de Viajantes:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 80 – Represent. Vendedores:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 90 – Benefícios:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 98 – Diversos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
+ | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
+ | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
+ | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>43 - TED - Mesmo Titular<br /> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>16 - DARF Normal</li> | ||
+ | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | ||
+ | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
+ | <li>19 – IPTU</li> | ||
+ | <li>21 – DARJ</li> | ||
+ | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
+ | <li>25 – IPVA</li> | ||
+ | <li>27 – DPVAT</li> | ||
+ | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
+ | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Valor de pagamento do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Item</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Nº da parcela de pagamento.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>CNPJ</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ do fornecedor.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Razão Social</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do fornecedor.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Bco</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Banco favorecido (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Age.</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Agencia bancária favorecida (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>D</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da agência bancária favorecida.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Conta</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Número da conta bancária favorecida (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>D.</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da conta bancária favorecida.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Filial</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial que efetuou a provisão da despesa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Cód. Barras</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Código de barras do boleto que será pago.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Total de</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Selecionados</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Marcar Todos</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Desmarcar Todos</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar Agrupamento</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.</p> | ||
+ | <p><em>Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p> | ||
+ | <p>Irá abrir a tela de agrupamento:</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:4-hcpmpagf_agrupamentobarras.JPG|center|500px]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:5-lista_titulos_agrupados.jpg|center|500px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]</u>, se o campo <strong>Integração (CP-CB)</strong> está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | [[Arquivo:6-hcpmpagf_cad_param.jpg|center|500px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
Edição das 12h42min de 27 de novembro de 2014
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)
Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
- Pag-For - Banco Bradesco
- Pag-Safra - Banco Safra.
- SisPag – Banco Itaú
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.
|
|
Tipo de Arquivo | Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:
|
Período Pagto | Data inicial e final do período de pagamento. |
Opção | Selecione a opção de remessa/agrupamento:
|
CNPJ/CPF Forn. | Informar o CNPJ/CPF do fornecedor. Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. |
Conta Reduzida | Informar o código da conta reduzida. |
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados. |
Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa
Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados. |
|
Gerar |
Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica. |
Data Pagto |
Data de pagamento do título. |
Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título:
|
Tipo Pagto Elet. |
Tipo de pagamento eletrônico:
|
Vlr Pago |
Valor de pagamento do título. |
Item |
Nº da parcela de pagamento. |
CNPJ |
CNPJ do fornecedor. |
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Bco |
Banco favorecido (do fornecedor). |
Age. |
Agencia bancária favorecida (do fornecedor). |
D |
Dígito verificador da agência bancária favorecida. |
Nº Conta |
Número da conta bancária favorecida (do fornecedor). |
D. |
Dígito verificador da conta bancária favorecida. |
Filial |
Código da filial que efetuou a provisão da despesa. |
Cód. Barras |
Código de barras do boleto que será pago. |
Total de |
Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa |
Selecionados |
Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Confirmar Agrupamento |
Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados. Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. Irá abrir a tela de agrupamento:
|
Botão Confirmar |
Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.
Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.
|
Botão Sair |
Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa. |