Mudanças entre as edições de "Cad parametros para o financeiro"
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<td width="380"><p>Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.</p> | <td width="380"><p>Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.</p> | ||
− | + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | |
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− | + | Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado. | |
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Edição das 13h38min de 12 de novembro de 2014
Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]
(Menu: Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).
Faturamento
Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento. |
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Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura |
Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura. |
Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata |
Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata. |
Prog. Emissão de Fatura/Duplicata |
Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas. |
% Taxa de Permanência |
Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto. |
Diretório p/ arq. Impressão Boleto |
Diretório para arquivo de impressão de boleto. |
Nome arquivo (Logotipo) |
Nome do arquivo (logotipo).
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Tipo Desconto Fatura |
Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:
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Imprimir Fatura |
Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura. |
Tipo Data Vencto |
Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:
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Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento |
Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura. |
Tipo Data Emissão |
Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura. |
Controlar Numeração de Fatura |
Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas. |
Tipo Data Recbto |
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Faturamento-Liquidação
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas. |
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Cód. Histórico |
Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura. ATENÇÃO!!!
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Cód. Tp. Docto |
Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura. |
Integração (FA-CB) |
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Integração (FA-CT) |
Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada. |
Tipo de Cobrança de Juros |
Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:
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Tipo de Cobrança de Multa |
Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:
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