Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"

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(Parâmetros)
(Padrão Cobrança)
 
(187 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 2: Linha 2:
 
=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]=
 
=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]=
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b>
<br>
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.</p>
 
  
==Parâmetros==
+
=Objetivo=
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao">
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"> Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.<br>
  
*O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de Conhecimentos. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de Conhecimentos é igual a Tributado de Iss.
+
[[Arquivo:Dig_fatura_novo.png|center|900px]]
  
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
 
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
[[Arquivo:1-hfamctrc.JPG|center|750px]]
+
=Uso=
 +
==Parâmetros==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</p>
 +
[[Arquivo:Dig_fatura_novo_1.png|center]]</td>
 +
</tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
 
 +
==Tipo(s) de Faturamento==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
<table>
+
  <table>
<tr>
+
      <tr>
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</em></p>
+
        <td colspan="2">[[Arquivo:faturar_por.png|center]]</td>
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]</td>
+
          </tr>  
  </tr>
+
          <tr>
  <tr>
+
          <td width="320">[[Arquivo:aba_faturamento.png|center|350px]]
    <td width="246"><p>Faturamento</p></td>
+
          <td width="380">
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de faturamento que será realizado.</p>
+
* <b>Normal:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento.
      <p><strong>ATENÇÂO!!</strong></p>
+
      <p>O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível    com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como    proceder em cada forma de faturamento: </p>
+
      <ul>
+
        <li>Normal:   Obrigatoriedade de Conhecimento.</li>
+
        <li>Normal/Parc:    Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.</li>
+
        <li>Específico: Não é    necessário Conhecimento.</li>
+
        <li>Pedágio:    Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.</li>
+
        <li>Estadia:    Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.</li>
+
        <li>Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o    sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente    pagador. </li>
+
      </ul></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
+
      <h3>Parâmetros</h3>
+
      <p><em>Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.</em></p>
+
      <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p>
+
      <p><em>Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo    Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Período</p></td>
+
    <td width="454"><p>Informe a data inicial e final do período.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Período Vencto</p></td>
+
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a    data de vencimento. <br />
+
      Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Filial Emitente</p></td>
+
    <td width="454"><p>Código da filial emitente do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Remetente</p></td>
+
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Destinatário</p></td>
+
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>A Faturar</p></td>
+
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Fantasia Fat.</p></td>
+
    <td width="454"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
+
      Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo    acima, não será necessário informar o nome fantasia.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Motorista</p></td>
+
    <td width="454"><p>CPF do motorista do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Cód.UF/Série</p></td>
+
    <td width="454"><p>UF/série do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Desc.</p></td>
+
    <td width="454"><p>Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>UF Destino</p></td>
+
    <td width="454"><p>Informe o código da UF de destino do CT-e.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Fat. Pedágio</p></td>
+
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de fatura de pedágio:</p>
+
      <ul>
+
        <li>Pedágio Empresa</li>
+
        <li>Pedágio Carreto </li>
+
      </ul></td>
+
  </tr>
+
  
  <tr>
+
* <b>Normal/Parcelada:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores.
    <td width="246"><p>Produto</p></td>
+
    <td width="454"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Classificação</p></td>
+
    <td width="454"><p>Classificação da carga.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Valida Pedágio </p></td>
+
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de validação do pedágio que   deverá ser considerado:</p>
+
      <p>1 - Será descontado o valor do pedágio do valor    total do frete.</p>
+
      <p>2 - Será considerado o valor total do frete e o    valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Dedução de ICMS quando Substituição</p></td>
+
    <td width="454"><p>Se marcar será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:</p>
+
      <ul>
+
        <li>Rem/Fat.: Se o Conhecimento for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS. </li>
+
      </ul>
+
      <p>&nbsp;</p>
+
      <ul>
+
        <li>Des/Fat.: Se o Conhecimento for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS.</li>
+
      </ul>
+
      <ul>
+
        <li>Ori/Des.: Se o Conhecimento for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura o % de ICMS Origem/Destino.</li>
+
      </ul>
+
      <p>&nbsp;</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Calcular Peso Chegada</p></td>
+
    <td width="454"><p>Quando marcado, o faturamento será efetuado    conforme:</p>
+
      <ul>
+
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
+
      </ul>
+
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do &ldquo;tipo de calculo por Tonelada&rdquo;. <br />
+
        O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="246"><p>Dedução do ISS</p></td>
+
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que o valor do ISS seja    descontado do valor total do frete a ser faturado.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
  <td width="246"><p>Tipo de cobrança</p></td>
+
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
+
*<p>Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br />
+
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
+
  
*<p>Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br />
+
* <b>Normal/Agrupamento:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado  todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ)
Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].</p>
+
  
*<p>Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a   fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e   boleto).<br />
+
* <b>Específico:</b> Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado.
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a    cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de    Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
+
 
</td>
+
* <b>Pedágio:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento
  </tr>
+
 
  <tr>
+
* <b>Estadia:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento
    <td width="246"><p>Ocorrência</p></td>
+
 
    <td width="454"><p>Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
+
*<b> Frete carreto:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.</tr> 
  </tr>
+
<tr>
  <tr>
+
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font>
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
+
Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>.
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
+
Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>.
  </tr>
+
 
  <tr>
+
:Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>.
    <td width="246"><p>Sit. Ocorrencia</p></td>
+
 
    <td width="454"><p>Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
+
*Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
  </tr>
+
:Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir.
  <tr>
+
::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font>
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
+
::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
+
::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> Código da filial da fatura.</td>  
  </tr>
+
          <tr>
  <tr>
+
          <td width="320">[[Arquivo:agrupar_por.png|center|350px]]
    <td width="246"><p>Tipo CT-e</p></td>
+
<br>
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>.
+
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal Agrupamento</b></td>
*Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
+
          <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
*Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
+
* <b>Razão Social</b>
*Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
+
 
</p></td>
+
* <b>CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)</b> </tr>  
  </tr>
+
          <tr>
  <tr>
+
          <td width="320">[[Arquivo:tipo_Cte.png|center|350px]]
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados da Fatura</strong></p>
+
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal</b></td>
     
+
          <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
      <p>Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos    os três campos de preenchimento obrigatório.</p></td>
+
* <b>Todos</b>
  </tr>
+
 
  <tr>
+
* <b>Normal</b>
    <td width="246"><font color="blue">Cód. Filial Fatura</font></td>
+
 
    <td width="454"><p>Código da filial da fatura.</p></td>
+
* <b>Complemento</b></td>
  </tr>
+
        <tr>
  <tr>
+
        </tr>
    <td width="246"><p><font color="blue">Ano/Nº</font></p></td>
+
        <td width="320">[[Arquivo:fat_pedagio.jpg|center|350px]]
    <td width="454"><p>Ano e número da fatura. Será preenchido    automaticamente pelo sistema.</p></td>
+
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Pedágio</b></td>
  </tr>
+
        <td width="380">  
  <tr>
+
*<b>Pedágio Empresa </b>
    <td width="246"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
+
*<b>Pedágio Carreto</b></td>
    <td width="454"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
+
<tr>
  </tr>
+
        </tr>
</table>
+
        <td width="320">[[Arquivo:frete_carreto_.jpg|center|250px]]
 +
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Carreto</b>
 +
        <td width="380">  
 +
*<b>Todos:</b> Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
 +
*<b>Adiantamento:</b> Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
 +
*<b>Saldo:</b>Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.</td>   
 +
      </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
 +
 
 +
==Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.
 +
 
 +
<b>ATENÇÃO!!!</b>
 +
Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:valida_pedagio.jpg|center|350px]] </td>
 +
        <td width="380">  
 +
*<b>Nenhuma Condição: </b>
 +
*<b>Desconsiderar Pedágio:</b> Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
 +
*<b>Considerar o Valor do Pedágio:</b> Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento </td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td colspan="2"><font color="red"><b>Atenção</b></font>
 +
*Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_icms.jpg|center|250px]]</td>
 +
        <td width="380">  
 +
Se marcado, será habilitado o campo <b>ICMS S.T.</b> para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td>
 +
        <td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
 +
*<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" <br> O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td>
 +
        <td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td>
 +
        <td width="380">  
 +
* <b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura  
 +
a % de ICMS.
 +
* <b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a
 +
% de ICMS.*
 +
* <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td>
 +
          </table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
===Padrão Cobrança===
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p></p>
 +
[[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center|450px]]</td>
 +
        <td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td>
 +
        <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
 +
*<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>
 +
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
  
==Digitação==
+
*<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.</p>
+
*<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e  boleto).
 +
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center|350px]]</td>
 +
        <td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td>
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center|350px]]
 +
        <td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td>
 +
          </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
  
 +
===Aba Ct-e / Normal===
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).
 +
       
 +
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
  
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+
[[Arquivo:ctes_selecionados.jpg|center|500px]]</td> 
 +
        <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:stodos.jpg|center|100px]]</td>
 +
    <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.</td>
 +
      <tr>
 +
        </tr>
 +
        <td width="320">[[Arquivo:botao_expandir.jpg|center]]</td>
 +
      <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br/>
 +
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</td>
 +
    <tr>
 +
    </tr>
 +
    <td width="320">[[Arquivo:botao_Contrair.jpg|center]]</td>
 +
    <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
  
*O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
 
  
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font>
+
====Dados Complementares====
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Dados complementares do Conhecimento selecionado</p>
 +
 
 +
[[Arquivo:dados_complementares.jpg|center]]</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para gerar um faturamento normal:</p>
+
 
 +
=====Notas Fiscais=====
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.</p>
 +
 
 +
[[Arquivo:notas_ficais.jpg|center]]</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
 
 +
=Digitando uma Fatura=
 +
==Fatura Normal==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><b>Para gerar um faturamento normal:</b>
 +
 
 
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.
 
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.
  
Linha 225: Linha 267:
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.</p>
+
O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.</p>
+
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.</p>
+
Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
 
<br>
 
<br>
  
Linha 235: Linha 277:
 
<br>
 
<br>
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.</p>
+
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).</p>
+
Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 244: Linha 286:
 
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font>
 
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font>
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</p>
+
Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td>
<br>
+
===CTRC/Normal===
+
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
<table>
+
<tr>
+
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da    fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).</em><br />
+
        <em>Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.</em></p>
+
 
+
[[Arquivo:5-hfamctrc_CTRC.JPG|center|700px]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão S. Todos</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.</p>
+
      <p>Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela). </p>
+
      <p>Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar. </p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Expandir </p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br />
+
      Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Contrair</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong></p>
+
     
+
      <p><em>Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>S</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.</p>
+
      <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>UF</p></td>
+
    <td width="380"><p>UF/Série do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>CTRC</p></td>
+
    <td width="380"><p>Número do Conhecimento. <br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>CNPJ Faturar</p></td>
+
    <td width="380"><p>CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Fantasia Faturar</p></td>
+
    <td width="380"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do    Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Emissão</p></td>
+
    <td width="380"><p>Data de emissão do Conhecimento. <br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Frete</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor do frete do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Peso Saída</p></td>
+
    <td width="380"><p>Total do peso de saída do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
+
    <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
+
      Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>
+
      <ul>
+
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
+
      </ul>
+
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do  tipo de calculo por Tonelada. </p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Tarifa</p></td>
+
    <td width="380"><p>Tarifa de frete do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>ICMS</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor do ICMS do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Seguro</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor do seguro do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Mercadoria</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor total da mercadoria do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Saca</p></td>
+
    <td width="380"><p>Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento.<br />
+
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p><strong>Conhecimentos selecionados</strong></p></td>
+
    <td width="380"><p>Quantidade de conhecimentos selecionados, que    farão parte da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p><strong>Valor Total</strong></p></td>
+
    <td width="380"><p>Somatória dos fretes, dos conhecimentos    selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados Complementares</strong><br />
+
        <em>Dados complementares do Conhecimento selecionado.</em></p>
+
 
+
[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Carreto</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor de carreto do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Pedágio</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor de pedágio do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Remetente</p></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente    do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente    destinatário do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar    do Conhecimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>Notas Fiscais</em></strong> <br />
+
        <em>Exibe as notas fiscais que pertencem ao    Conhecimento selecionado.</em></p>
+
 
+
[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>N° NF</p></td>
+
    <td width="380"><p>Número da nota fiscal.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Série</p></td>
+
    <td width="380"><p>Série da nota fiscal.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Dta. Emissão</p></td>
+
    <td width="380"><p>Data de emissão da nota fiscal.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Peso</p></td>
+
    <td width="380"><p>Peso total da nota fiscal.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Valor</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor total da nota fiscal.</p></td>
+
  </tr>
+
</table>
+
</div>
+
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<br>
+
===Fatura===
+
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
+
<table>
+
  <tr>
+
    <td width="701" colspan="2"><p><em>Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.</em><br />
+
 
+
Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de    juros e multas, e protesto.<br />
+
 
+
No campo <strong>Instrução para boleto</strong>, deverão ser informadas as    observações que serão impressas no boleto.</p>
+
     
+
[[Arquivo:8-hfamctrc_Fatura.JPG|center]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Fil. Fatura</p></td>
+
    <td width="380"><p>Código da filial da fatura.<br />
+
      Filial responsável pela digitação da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Ano/Nº</p></td>
+
    <td width="380"><p>Ano e número de controle da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Data Emissão</p></td>
+
    <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Resp.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Nome do responsável pela digitação da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Fil. Emitente</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura<br />
+
      Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto    bancário da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. <br />
+
      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Produto</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código do produto.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Cid. Origem</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Cid. Destino</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Remetente</font></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Endereços<strong> </strong></p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente    remetente informado.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Destino</font></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Endereços</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente    destinatário informado.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">A Faturar</font></td>
+
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Botão Endereços</p></td>
+
    <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a    faturar informado.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>End. Cobrança</p></td>
+
    <td width="380"><p>Endereço de cobrança do cliente a faturar.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Dta Vencto</font></td>
+
    <td width="380"><p>Data de vencimento da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja,    recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).</p>
+
      <p><em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento    instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento    do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para  efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a    CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica    determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável.<br />
+
        Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos    após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver    expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento    efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.<br />
+
      </em></p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Rel. Anexo</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><font color="blue">Pç Pagto</font></td>
+
    <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
+
    <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na    integração com o caixa e bancos.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Cta Red.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária    e pelo recebimento da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Seg.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr ICMS</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Desc.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor do desconto que será concedido na fatura caso o cliente pague    antes da data de vencimento.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Vlr Fatura</p></td>
+
    <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Nº da Pré-Fatura</p></td>
+
    <td width="380"><p>Número da Pré Fatura do cliente.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>% Juros</p></td>
+
    <td width="380"><p>Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.</p>
+
      <p>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no    Cad. de Conta Corrente Caixa.</p>
+
 
+
[[Arquivo:9-hfamctrc_tbmcta_juros.JPG|center|500px]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>% Multa</p></td>
+
    <td width="380"><p>Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.</p>
+
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no    Cad. de Conta Corrente Caixa.</em></p>
+
 
+
[[Arquivo:10-hfamctrc_tbmcta_multa.JPG|center|500px]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Protestar</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no    pagamento.<br />
+
      Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.</p>
+
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação    no Cad. de Clientes.</em></p>
+
 
+
[[Arquivo:11-hfamctrc_tbmcli_protestar.JPG|center|500px]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Em  dia(s) após o vencto. </p></td>
+
    <td width="380"><p>Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para    depois enviar a fatura para protesto.</p>
+
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
+
        Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo    mínimo para protesto.</p>
+
      <p>Obs:    Este campo ficará habilitado somente se o campo <strong>Protestar</strong> estiver    marcado.<br />
+
        Este campo será preenchido automaticamente de acordo    com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad.    de Clientes. </p>
+
 
+
[[Arquivo:12-hfamctrc_tbmcli_diasprotesto.JPG|center|500px]]</td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
+
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo    NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
+
  </tr>
+
  <tr>
+
    <td width="320"><p>Instruções p/ Boleto</p></td>
+
    <td width="380"><p>Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança    bancária.</p>
+
      <p>Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para    acrescentar uma linha.</p>
+
      <p>Dependendo do conteúdo do campo <strong><em>Fonte Observação</em></strong> do <strong><em>Cad. de Contas Correntes/Caixa </em></strong>as instruções para boleto    irão comportar uma quantidade de caracteres:</p>
+
      <ul type="disc">
+
        <li>Se na        Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Maiúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 280 caractere(s) no total</strong>.</li>
+
        <li>Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Minúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 320 caractere(s) no total</strong>. </li>
+
      </ul>
+
 
+
[[Arquivo:13-hfamctrc_tbmcta.JPG|center|500px]]</td>
+
  </tr>
+
</table>
+
</div>
+
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+

Edição atual tal como às 15h02min de 23 de julho de 2024

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Dig fatura novo.png

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Dig fatura novo 1.png


Tipo(s) de Faturamento

Faturar por.png
Aba faturamento.png
  • Normal: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento.
  • Normal/Parcelada: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores.
  • Normal/Agrupamento: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ)
  • Específico: Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado.
  • Pedágio: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento
  • Estadia: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento
  • Frete carreto: Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.
Observação!

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
[FATURAMENTOAUTOMATICO]
ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.
Agrupar por.png


Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal Agrupamento
Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
  • Razão Social
  • CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)
Tipo Cte.png
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal
Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
  • Todos
  • Normal
  • Complemento
Fat pedagio.jpg
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio
  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto
Frete carreto .jpg

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

  • Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
  • Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
  • Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.


Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Valida pedagio.jpg
  • Nenhuma Condição:
  • Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
  • Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Atenção
Deducao icms.jpg

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

Calcular peso Chegada.jpg
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
  • peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
    O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Deducao iss.jpg
Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
Icms st.jpg
  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.


Padrão Cobrança

Dadosfatura.jpg
Filial fatura.jpg
Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.
Tipo cobranca.jpg
Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
    Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
Ano numero.jpg
Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.
Data emissao.jpg
Informe a data de Emissão da Fatura


Aba Ct-e / Normal

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).

Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

Ctes selecionados.jpg
Stodos.jpg
Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.
Botao expandir.jpg
Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botao Contrair.jpg
Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.



Dados Complementares

Dados complementares do Conhecimento selecionado

Dados complementares.jpg


Notas Fiscais

Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

Notas ficais.jpg


Digitando uma Fatura

Fatura Normal

Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

2-hfamctrc parametros.JPG



O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

4-hfamctrc normal.JPG


Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: