Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"
(→Parâmetros) |
(→Padrão Cobrança) |
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(188 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
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=Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]= | =Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]= | ||
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)</font></b> | ||
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− | = | + | =Objetivo= |
− | < | + | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> |
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"> Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.<br> | ||
− | + | [[Arquivo:Dig_fatura_novo.png|center|900px]] | |
+ | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
*Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font> | *Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</font> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
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− | [[Arquivo: | + | =Uso= |
+ | ==Parâmetros== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</p> | ||
+ | [[Arquivo:Dig_fatura_novo_1.png|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
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− | <!--***********************************INICIO TABELA | + | |
+ | ==Tipo(s) de Faturamento== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
− | <table> | + | <table> |
− | <tr> | + | <tr> |
− | + | <td colspan="2">[[Arquivo:faturar_por.png|center]]</td> | |
− | [[Arquivo: | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">[[Arquivo:aba_faturamento.png|center|350px]] | |
− | + | <td width="380"> | |
− | + | * <b>Normal:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizados todos os CT-es(s) pendentes para Faturamento. | |
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− | + | * <b>Normal/Parcelada:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendente para Faturamento. Após a seleção dos Ct-e(s), no Botão GRAVAR será disponibilizado uma tela para geração das parcelas, onde deverá ser informado a quantidade de parcelas, data de vencimento e Valores. | |
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− | *< | + | * <b>Normal/Agrupamento:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento, o Agrupamento será efetuado conforme parâmetro (Agrupar por) selecionado do cliente faturar / Tomador (Nome Fantasia, Razão Social ou CNPJ) |
− | + | ||
− | *< | + | * <b>Específico:</b> Selecione esta opção para gerar um Faturamento (Ctas a receber) SEM Ct-e relacionado. |
− | Para esta opção | + | |
− | </ | + | * <b>Pedágio:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Pedágio, pendentes para Faturamento |
− | + | ||
− | + | * <b>Estadia:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado odos os Ct-es (s) com Vlr de Estadias, pendentes para Faturamento | |
− | + | ||
− | + | *<b> Frete carreto:</b> Selecione esta opção para que na grade seja disponibilizado todos os Ct-e(s) que foram transportados com a FROTA PROPRIA e prestaram serviços para terceiros. Estes CTes deverão ser digitados como Controle interno.</tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td colspan="2"><font color="red"><b>Observação!</b></font> | |
− | + | Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>. | |
− | + | Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>. | |
− | + | ||
− | + | :Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>. | |
− | + | ||
− | + | *Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. | |
− | + | :Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir. | |
− | + | ::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font> | |
− | + | ::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. | |
− | + | ::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> Código da filial da fatura.</td> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">[[Arquivo:agrupar_por.png|center|350px]] | |
− | + | <br> | |
− | + | Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal Agrupamento</b></td> | |
− | * | + | <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es |
− | * | + | * <b>Razão Social</b> |
− | * | + | |
− | < | + | * <b>CNPJ/CPF (Faturar / Tomador)</b> </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <td width="320">[[Arquivo:tipo_Cte.png|center|350px]] | |
− | + | Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Normal</b></td> | |
− | + | <td width="380"> Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento | |
− | + | * <b>Todos</b> | |
− | + | ||
− | + | * <b>Normal</b> | |
− | + | ||
− | + | * <b>Complemento</b></td> | |
− | + | <tr> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <td width="320">[[Arquivo:fat_pedagio.jpg|center|350px]] | |
− | + | Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Pedágio</b></td> | |
− | + | <td width="380"> | |
− | + | *<b>Pedágio Empresa </b> | |
− | + | *<b>Pedágio Carreto</b></td> | |
− | + | <tr> | |
− | + | </tr> | |
− | </table> | + | <td width="320">[[Arquivo:frete_carreto_.jpg|center|250px]] |
+ | Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura <b>Carreto</b> | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | *<b>Todos:</b> Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo). | ||
+ | *<b>Adiantamento:</b> Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento referente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto. | ||
+ | *<b>Saldo:</b>Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. | ||
+ | |||
+ | <b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
+ | Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:valida_pedagio.jpg|center|350px]] </td> | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | *<b>Nenhuma Condição: </b> | ||
+ | *<b>Desconsiderar Pedágio:</b> Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete | ||
+ | *<b>Considerar o Valor do Pedágio:</b> Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td colspan="2"><font color="red"><b>Atenção</b></font> | ||
+ | *Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:deducao_icms.jpg|center|250px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | Se marcado, será habilitado o campo <b>ICMS S.T.</b> para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: | ||
+ | *<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" <br> O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> | ||
+ | * <b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura | ||
+ | a % de ICMS. | ||
+ | * <b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a | ||
+ | % de ICMS.* | ||
+ | * <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
<br> | <br> | ||
+ | ===Padrão Cobrança=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p></p> | ||
+ | [[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center|450px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. | ||
+ | *<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br> | ||
+ | Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]. | ||
− | + | *<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. | |
− | < | + | *<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). |
+ | Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center|350px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center|350px]] | ||
+ | <td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Aba Ct-e / Normal=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção). | ||
+ | |||
+ | Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização. | ||
− | < | + | [[Arquivo:ctes_selecionados.jpg|center|500px]]</td> |
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:stodos.jpg|center|100px]]</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:botao_expandir.jpg|center]]</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.<br/> | ||
+ | Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <td width="320">[[Arquivo:botao_Contrair.jpg|center]]</td> | ||
+ | <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
+ | <br> | ||
− | |||
− | * | + | ====Dados Complementares==== |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Dados complementares do Conhecimento selecionado</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:dados_complementares.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
<br> | <br> | ||
− | < | + | |
+ | =====Notas Fiscais===== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><p>Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:notas_ficais.jpg|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =Digitando uma Fatura= | ||
+ | ==Fatura Normal== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2"><b>Para gerar um faturamento normal:</b> | ||
+ | |||
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. | 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. | ||
Linha 225: | Linha 267: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. | |
− | + | Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. | |
− | + | Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir. | |
<br> | <br> | ||
Linha 235: | Linha 277: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. | |
− | + | Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 244: | Linha 286: | ||
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font> | Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.</font> | ||
− | + | Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:</td> | |
− | + | ||
− | + | ||
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Edição atual tal como às 15h02min de 23 de julho de 2024
Índice
Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]
(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!!
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Uso
Parâmetros
Tipo(s) de Faturamento
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Observação!
Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.
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Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal | Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio |
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto |
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Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)
Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. | |
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Atenção
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Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: | |
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
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Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado. | |
a % de ICMS.
% de ICMS.*
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Padrão Cobrança
Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura. | |
Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
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Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura. | |
Informe a data de Emissão da Fatura |
Aba Ct-e / Normal
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização. |
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Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. | |
Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis. |
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Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela. |
Dados Complementares
Notas Fiscais
Digitando uma Fatura
Fatura Normal
Para gerar um faturamento normal:
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: |