Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"
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% de ICMS.* | % de ICMS.* | ||
* <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td> | * <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td> | ||
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<td colspan="2"><p></p> | <td colspan="2"><p></p> | ||
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[[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td> | [[Arquivo:dadosfatura.jpg|center]]</td> | ||
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− | <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center| | + | <td width="320">[[Arquivo:Filial_fatura.jpg|center|450px]]</td> |
<td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td> | <td width="380"> Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura.</td> | ||
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+ | <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td> | ||
+ | <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. | ||
+ | *<b>Fatura:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br> | ||
+ | Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]. | ||
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+ | *<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. | ||
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+ | *<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). | ||
+ | Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center| | + | <td width="320">[[Arquivo:ano_numero.jpg|center|350px]]</td> |
<td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td> | <td width="380"> Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura.</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center| | + | <td width="320">[[Arquivo:data_emissao.jpg|center|350px]] |
<td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td> | <td width="380"> Informe a data de Emissão da Fatura</td> | ||
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===Aba Ct-e / Normal=== | ===Aba Ct-e / Normal=== | ||
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Edição atual tal como às 15h02min de 23 de julho de 2024
Índice
Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]
(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!!
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Uso
Parâmetros
Tipo(s) de Faturamento
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Observação!
Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.
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Selecione a opção que será considerado o Agrupamento para o Faturamento dos CT-es
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Normal | Selecione a opção que será considerado o Tipo de Ct-e para o Faturamento
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio |
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto |
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Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)
Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. | |
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Atenção
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Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: | |
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
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Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado. | |
a % de ICMS.
% de ICMS.*
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Padrão Cobrança
Informe o Código da Filial Fatura, ou seja, a Filial Responsável pela Digitação da Fatura. | |
Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
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Número de Controle da Fatura. Será preenchido Automaticamente pelo Sistema ou Não. Conforme parametrizado no Cadastro de Numeração da Fatura. | |
Informe a data de Emissão da Fatura |
Aba Ct-e / Normal
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização. |
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Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. | |
Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis. |
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Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela. |
Dados Complementares
Notas Fiscais
Digitando uma Fatura
Fatura Normal
Para gerar um faturamento normal:
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: |