Mudanças entre as edições de "Geracao de arquivo eletronico de remessa"
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(→Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa) |
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(13 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)</font></b> | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)</font></b> | ||
<br> | <br> | ||
− | < | + | =Objetivo= |
+ | <!--***********************************INICIO TABELA************************************** --> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao"> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com: | ||
− | * | + | *MultiPag - Banco Bradesco |
*Pag-Safra - Banco Safra. | *Pag-Safra - Banco Safra. | ||
− | *SisPag – Banco Itaú | + | *SisPag – Banco Itaú. |
+ | |||
+ | *Pag-Santander - Banco Santander (fornecedores) | ||
+ | |||
+ | *Pag-Santander - Banco Santander (salários) | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]] | + | [[Arquivo:1-hcpmpagf.JPG|center]]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Filtros de Pesquisa== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
<div class="TabelaWikiPadrao" > | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os | + | <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.</em></p> |
<p><em> </em></p> | <p><em> </em></p> | ||
Linha 25: | Linha 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo de Arquivo</font></td> | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo de Arquivo</font></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será | + | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:</p> |
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong>PAG-FOR Banco Bradesco</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa | + | <li><strong>PAG-FOR Banco Bradesco</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001- 7) de 500 posições.</li> |
</ul> | </ul> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong>PAG-SAFRA Banco Safra</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa | + | <li><strong>PAG-SAFRA Banco Safra</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/ 2009. </li> |
</ul> | </ul> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong>SISPAG Banco Itaú</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa | + | <li><strong>SISPAG Banco Itaú</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080 janeiro/2010, de 240 posições. </li> |
− | </ul></td> | + | </ul> |
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><strong>Pag-Santander - Fornecedor</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias Versão Agosto/2009.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li><strong>Pag-Santander - Salário</strong>: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Folha de Pagamento Versão Agosto/2009. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <font color="red"><b>Observação:</b></font> Esta opção segue o mesmo padrão do leiaute do Pag-Santander, foi criada para diferenciar a informação de <b>Código de Convênio com o Banco</b>, que trata de forma diferente a informação para salário e pagamento a fornecedor.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 50: | Linha 77: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong>Gerar remessa/Agrupar | + | <li><strong>Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes</strong>: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.</li> |
</ul> | </ul> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>: | + | <li><strong>Adequar Agrupamento</strong><strong> Títulos por Fornecedor/Cód. Barras</strong>: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.</li> |
</ul></td> | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td> | <td width="320" valign="top"><font color="blue">CNPJ/CPF Forn.</font></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do | + | <td width="380" valign="top"><p>Informar o CNPJ/CPF do fornecedor.</p> |
<p><em>Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p></td> | <p><em>Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 65: | Linha 92: | ||
<td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td> | ||
<td width="380" valign="top"><p>Informar o código da conta reduzida.</p></td> | <td width="380" valign="top"><p>Informar o código da conta reduzida.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td> | ||
− | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar | + | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados.</p></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.</em></p> | ||
− | < | + | [[Arquivo:3-hcpmpagf_grid.JPG|center]]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Gerar</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Data de pagamento do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Controle</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento do título:</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Boleto ou Duplicata</li> | ||
+ | <li>Cheque</li> | ||
+ | <li>Ordem</li> | ||
+ | <li>Depósito</li> | ||
+ | <li>Recibo</li> | ||
+ | <li>Doc</li> | ||
+ | <li>TED</li> | ||
+ | </ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Pagto Elet. </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Tipo de pagamento eletrônico:</p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for PAG-FOR – Bradesco:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>01 - Crédito em C/C</li> | ||
+ | <li>03 - DOC COMPE</li> | ||
+ | <li>05 - Crédito em C/C Real Time</li> | ||
+ | <li>08 - TED</li> | ||
+ | <li>31 - Cobrança Terceiros</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for PAG-Sagra – Banco Safra:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>01 – Boleto</li> | ||
+ | <li>02 – DOC</li> | ||
+ | <li>03 – TED</li> | ||
+ | <li>04 - Crédito em C/C</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se for SISPAG – Itaú: dependerá do grupo do histórico informado no título a pagar:</li> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 10 – Dividendos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 20 – Fornecedores:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
+ | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
+ | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
+ | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>43 - TED - Mesmo Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 22 – Tributos Diversos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>16 - DARF Normal</li> | ||
+ | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | ||
+ | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
+ | <li>19 – IPTU</li> | ||
+ | <li>21 – DARJ</li> | ||
+ | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
+ | <li>25 – IPVA</li> | ||
+ | <li>27 – DPVAT</li> | ||
+ | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
+ | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 30 - Salários:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>60 - Conta Salário Itaú</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 40 – Fundos de Investimentos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 50 – Sinistro de Seguro:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 60 – Despesas de Viajantes:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 80 – Represent. Vendedores:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 90 – Benefícios:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 98 – Diversos:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li> | ||
+ | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li> | ||
+ | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li> | ||
+ | <li>10 - Ordem de Pagamento</li> | ||
+ | <li>13 - Contas de Concessionárias</li> | ||
+ | <li>30 - Bloqueto Itaú</li> | ||
+ | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li> | ||
+ | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li> | ||
+ | <li>41 - TED - Outro Titular</li> | ||
+ | <li>43 - TED - Mesmo Titular<br /> | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <ul type="circle"> | ||
+ | <li>Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>16 - DARF Normal</li> | ||
+ | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li> | ||
+ | <li>18 - DARF Simples</li> | ||
+ | <li>19 – IPTU</li> | ||
+ | <li>21 – DARJ</li> | ||
+ | <li>22 - GARE - SP ICMS</li> | ||
+ | <li>25 – IPVA</li> | ||
+ | <li>27 – DPVAT</li> | ||
+ | <li>35 - FGTS – GFIP</li> | ||
+ | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p> </p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Valor de pagamento do título.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Item</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Nº da parcela de pagamento.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>CNPJ</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ do fornecedor.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Razão Social</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Razão social do fornecedor.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Bco</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Banco favorecido (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Age.</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Agencia bancária favorecida (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>D</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da agência bancária favorecida.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Nº Conta</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Número da conta bancária favorecida (do fornecedor).</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>D.</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Dígito verificador da conta bancária favorecida.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Filial</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial que efetuou a provisão da despesa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Cód. Barras</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Código de barras do boleto que será pago.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Total de</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Selecionados</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Marcar Todos</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Desmarcar Todos</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar Agrupamento</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.</p> | ||
+ | <p><em>Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.</em></p> | ||
+ | <p>Irá abrir a tela de agrupamento:</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | [[Arquivo:4-hcpmpagf_agrupamentobarras.JPG|center|500px]]<br /> | ||
− | < | + | [[Arquivo:5-lista_titulos_agrupados.jpg|center|500px]]</td> |
− | < | + | </tr> |
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Confirmar</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | <p>Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]</u>, se o campo <strong>Integração (CP-CB)</strong> está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.</p> | ||
+ | <p> </p> | ||
+ | [[Arquivo:6-hcpmpagf_cad_param.jpg|center|500px]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p>Botão Sair</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p>Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ==Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa== | ||
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente: | ||
− | + | *Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos: | |
+ | *Padrão : deve ser igual a Cta Movto | ||
+ | *Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | *Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos: | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:8-hcpmpagf_cad_historicos.jpg|center]] | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Na digitação de Títulos a Pagar, os campos abaixo devem estar preenchidos: | ||
+ | :*Tipo Pagamento | ||
+ | :*Pagto Eletrônico | ||
+ | :*Tipo Pagto Elet. | ||
+ | :*C/C Fornecedor | ||
+ | :*E o campo Código de Barras somente se o Tipo Pagto Elet. For do tipo 31. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:9-hcpmpagf_cpmmvto.JPG|center]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ||
− | + | *O título deverá estar pago com a Forma de Pagamento igual a 5. Com Arquivo EDI. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Arquivo:10-hcpmpagf_cpmbaixa.JPG|center]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
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Edição atual tal como às 15h22min de 15 de junho de 2023
Índice
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]
(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com:
|
Filtros de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.
|
|
Tipo de Arquivo | Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa:
|
Período Pagto | Data inicial e final do período de pagamento. |
Opção | Selecione a opção de remessa/agrupamento:
|
CNPJ/CPF Forn. | Informar o CNPJ/CPF do fornecedor. Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. |
Conta Reduzida | Informar o código da conta reduzida. |
Cód. Histórico |
Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa. |
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados. |
Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa
Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados. |
|
Gerar |
Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica. |
Data Pagto |
Data de pagamento do título. |
Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Controle |
Número de controle do título. |
Tipo Pagto |
Tipo de pagamento do título:
|
Tipo Pagto Elet. |
Tipo de pagamento eletrônico:
|
Vlr Pago |
Valor de pagamento do título. |
Item |
Nº da parcela de pagamento. |
CNPJ |
CNPJ do fornecedor. |
Razão Social |
Razão social do fornecedor. |
Bco |
Banco favorecido (do fornecedor). |
Age. |
Agencia bancária favorecida (do fornecedor). |
D |
Dígito verificador da agência bancária favorecida. |
Nº Conta |
Número da conta bancária favorecida (do fornecedor). |
D. |
Dígito verificador da conta bancária favorecida. |
Filial |
Código da filial que efetuou a provisão da despesa. |
Cód. Barras |
Código de barras do boleto que será pago. |
Total de |
Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa |
Selecionados |
Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa. |
Botão Confirmar Agrupamento |
Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados. Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. Irá abrir a tela de agrupamento:
|
Botão Confirmar |
Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.
Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.
|
Botão Sair |
Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa. |
Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa
Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente:
|