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(12 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) |
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| =Emissão de Cheques [cpmemich]= | | =Emissão de Cheques [cpmemich]= |
| <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Emissão de Cheques)</font></b> | | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Emissão de Cheques)</font></b> |
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− | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.</p>
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| + | =Objetivo= |
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| + | <div class="TabelaWikiPadrao"> |
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| + | <tr> |
| + | <td colspan="2">Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas. |
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| <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> |
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| *Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários. | | *Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários. |
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| [[Arquivo:1-hcpmemich.JPG|center]] | | [[Arquivo:1-hcpmemich.JPG|center]] |
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− | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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− | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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− | <table>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Filial Provisão</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Código da filial a qual o título foi provisionado.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Mostrar pagamentos de adto/saldo carreto de outras filiais</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial informada.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Período Pagto</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do período de pagamento.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nº Controle</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Ano e número de controle do título pago.</p>
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− | <p>Se esse campo for preenchido a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago, desprezando os outros parâmetros de pesquisa.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Ordem</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna será ordenada a pesquisa:</p>
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− | <ul>
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− | <li>Data Pagto</li>
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− | <li>Fornecedor</li>
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− | </ul></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Clique para pesquisar os títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Cheques a Emitir:</strong></p>
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− |
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− | <p><em>Quantidade de registros encontrados na pesquisa.</em><br />
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− | <em>Lista dos títulos pagos com cheque a emitir.<strong></strong></em></p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Data pagto</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do título.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle do título.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nº Cont.</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número de controle do título.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Filial Prov.</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Filial provisionada para pagamento do cheque.<br />
| |
− | O cheque a ser utilizado para o pagamento deve pertencer a essa filial.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>S.</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Número sequencial do pagamento.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>CNPJ Fornecedor</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do fornecedor.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Nominal do título.</p></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Valor pago.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Tipo Emissão</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Selecione o tipo de emissão que será efetuado:</p>
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− | <ul>
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− | <li>1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão impressos 10 cheques.</li>
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− | <li>1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos selecionados e impresso o valor em um único cheque. </li>
| |
− | </ul></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Verifique totais selecionados</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores pagos pelos títulos selecionados.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida ao qual pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s) cheque(s).</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Série</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
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− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os números na sequencia.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320"><p>Botão Imprimir</p></td>
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− | <td width="380"><p>Clique para imprimir o(s) cheque(s).</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Imprimir Verso</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Marque para imprimir informações do título no verso do cheque:<br />
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− | “ESTE CHEQUE DESTINA-SE UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:”<br />
| |
− | Banco, Agência, Nº da conta e histórico do título que está sendo pago.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Data Pagto</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Data do pagamento do título.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Conta Reduzida</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida que será debitado o valor do cheque.</p></td>
| |
− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque impresso.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pago</p></td>
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− | <td width="380" valign="top"><p>Valor impresso no cheque.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320" valign="top"><p>Nº Inicial</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número do primeiro cheque impresso.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320" valign="top"><p>Nº Final</p></td>
| |
− | <td width="380" valign="top"><p>Número do último cheque impresso.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320"><p>Botão Recibo</p></td>
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− | <td width="380"><p>Clique para abrir a tela de geração e impressão do recibo.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
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− | <td width="320"><p>Botão Confirmar</p></td>
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− | <td width="380"><p>Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim gravar no sistema a emissão do cheque.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320"><p>Botão Cancelar</p></td>
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− | <td width="380"><p>Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será cancelada a sua emissão.</p></td>
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− | </tr>
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− | <tr>
| |
− | <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
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− | <td width="380"><p>Clique para sair da tela de Emissão de Cheques.</p></td>
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− | </tr>
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− | </table>
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− | </div>
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