Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"
(→Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)) |
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<td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td> | <td width="320">[[Arquivo:calcular_peso_Chegada.jpg|center|200px]]</td> | ||
<td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: | <td width="380"> Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: | ||
− | *<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado | + | *<b>peso chegada X a tarifa do frete:</b>Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" <br> O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</td> |
− | + | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td> | <td width="320">[[Arquivo:deducao_iss.jpg|center|150px]]</td> | ||
<td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td> | <td width="380"> Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.</td> | ||
− | + | <tr> | |
<td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td> | <td width="320">[[Arquivo:icms_st.jpg|center|250px]]</td> | ||
<td width="380"> | <td width="380"> | ||
− | + | * <b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura | |
− | + | a % de ICMS. | |
− | do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura | + | * <b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a |
− | a % de ICMS. | + | % de ICMS.* |
− | + | * <b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td> | |
− | + | <tr> | |
− | + | ||
− | serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a | + | |
− | % de ICMS. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
<td width="320">[[Arquivo:tipo_cte.jpg|center|250px]]</td> | <td width="320">[[Arquivo:tipo_cte.jpg|center|250px]]</td> | ||
<td width="380"> Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>. | <td width="380"> Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>. | ||
Linha 140: | Linha 130: | ||
*<b>Normal:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. | *<b>Normal:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. | ||
*<b>Complemento:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.</td> | *<b>Complemento:</b> Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.</td> | ||
− | + | <tr> | |
<td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td> | <td width="320">[[Arquivo:tipo_cobranca.jpg|center|350px]]</td> | ||
<td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p> | <td width="380"> Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p> | ||
Linha 146: | Linha 136: | ||
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p> | Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p> | ||
− | *<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br | + | *<b>Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br>Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. |
− | Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. | + | |
*<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). | *<b>Fatura/Duplicata:</b> Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). | ||
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td> | Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td> | ||
− | + | </tr> | |
− | </table> | + | </table> |
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− | <!--**************************************FIM TABELA | + | <!--**************************************FIM TABELA************************************** --> |
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Edição das 20h22min de 28 de julho de 2022
Índice
Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]
(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!!
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Uso
Parâmetros
Orientação sobre os Parâmetros
Tipo(s) de Faturamento
Tipo(s) de Faturamento |
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Tipos de Faturamento |
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Observação!
Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.
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Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)
Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. |
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio |
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Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto |
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Atenção
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Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: | |
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
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Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado. | |
a % de ICMS.
% de ICMS.*
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Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.
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Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
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Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!!
Para gerar um faturamento normal: 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: |