Mudanças entre as edições de "Emissao de faturas duplicatas boletos email"

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<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)</font></b>
 
<br>
 
<br>
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente.</p>
 
  
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.</p>
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=Objetivo=
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<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
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<div class="TabelaWikiPadrao">
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  <table>
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      <tr>
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        <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente.
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Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.</p>
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<br>
 
<br>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
  
*Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.
+
*Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Cad. de Parâmetros do Frete da filial</b>]] parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.
  
*O E-mail de cobrança será enviado somente aos clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Enviar cobr. Automática do Cad. de Clientes marcado.
+
*O E-mail de cobrança será enviado somente aos [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7|<b>Clientes a faturar</b>]] que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo <b>Envio de e-mail</b> do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba [[Cadastro_clientes#Aba_Contato.2FE-mail|<b>Contato/email</b>]].
  
*Somente serão enviados e-mail e emitidos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.
+
*Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.
  
*Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.
+
*Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.</font>
 +
<br>
  
*Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.</font>
+
[[Arquivo:emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|800px]]
 +
</td>
 +
</tr>
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  </table>
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</div>
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<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  
[[Arquivo:1-hfarfarotbol.JPG|center|700px]]
+
=Uso=
<br>
+
 
==Pesquisa==
 
==Pesquisa==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
    <tr>
+
      <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Informe os filtros para uma busca mais precisa das   faturas/duplicatas.</em></p>
+
        <td colspan="2"><p>Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.</p>
  
[[Arquivo:2-hfarfarotbol_Pesquisa.JPG|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:1_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|950px]]</td>
    </tr>
+
       </tr>
    <tr>
+
       <td width="320"><p>Período</p></td>
+
      <td width="380"><p>Data inicial e final do período.<br />
+
Selecione <strong><u>por</u></strong> qual data será pesquisado:</p>
+
        <ul>
+
          <li><strong>Data de Emissão</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do    período pela data de emissão das faturas/duplicatas.</li>
+
          <li><strong>Data de Vencimento</strong>: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do    período pela data de vencimento das faturas/duplicatas.</li>
+
          <li><strong>Data da Fatura</strong>: Selecione esta opção para    que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das    faturas/duplicatas. </li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Filial Emitente</p></td>
+
      <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial    responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>CNPJ/CPF Fatur.</p></td>
+
      <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Cta Reduzida</p></td>
+
      <td width="380"><p>Código da conta reduzida informada na fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Ano/Nº Fatura</p></td>
+
      <td width="380"><p>Ano da fatura a ser pesquisada.<br />
+
        Número inicial e final do intervalo de faturas a ser    pesquisada.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>UF/Nº CTRC</p></td>
+
      <td width="380"><p>UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura    a ser pesquisada.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
+
      <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança    bancária da fatura a ser pesquisada.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Situação Fatura</p></td>
+
      <td width="380"><p>Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem    pesquisadas:</p>
+
        <ul>
+
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as    faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram.</li>
+
          <li><strong>Pendentes</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento.</li>
+
          <li><strong>Liquidadas</strong>: Selecione esta opção para    buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas.</li>
+
          <li><strong>Liquidadas/Parcial</strong>: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas    que foram parcialmente liquidadas.</li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
+
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a    serem pesquisadas:</p>
+
        <ul>
+
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo    de cobrança utilizado.</li>
+
          <li><strong>Faturas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura&quot;.</li>
+
          <li><strong>Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Duplicata&quot;.</li>
+
          <li><strong>Faturas/Duplicatas</strong>:    Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo    &quot;Fatura/Duplicata&quot;.</li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Faturamento</p></td>
+
      <td width="380"><p>Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem    pesquisadas:</p>
+
        <ul>
+
          <li><strong>Todas</strong>: Selecione    esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento    utilizada.</li>
+
          <li><strong>Normal</strong>: Selecione    esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Normal&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Pedágio</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Pedágio&quot;, ou seja, que possuem obrigatoriamente um    Conhecimento com pedágio vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Específica</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &quot;Específica&quot;, ou seja, que podem ou não ter um    Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Estadia</strong>:    Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de    faturamento &ldquo;Estadia&rdquo;.</li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Qtde Vias</p></td>
+
      <td width="380"><p>Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou    e-mail) que deseja pesquisar.<br />
+
        Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar:</p>
+
        <ul>
+
          <li>Via Fatura</li>
+
          <li>Via Boleto</li>
+
          <li>Via E-mail</li>
+
        </ul>
+
        <p><strong><em>Exemplo</em></strong><em>:    Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no    campo &quot;Qtde Vias&quot; o nº 2, e no campo da frente &quot;Via    Fatura&quot;.</em></p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Botão Pesquisar</p></td>
+
      <td width="380"><p>Clique para buscar as faturas com os filtros de pesquisa    informados.</p></td>
+
    </tr>
+
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
 +
 
==Fatura(s) Encontrada(s)==
 
==Fatura(s) Encontrada(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
    <tr>
+
      <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas   encontradas na pesquisa.</em><br />
+
        <td colspan="2"><p>Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.</p>
        <em>Observe:</em></p>
+
 
        <ul>
+
[[Arquivo:2_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|950px]]
          <ul>
+
 
            <li><em>As    últimas 3 colunas mostram a quantidade de vias da fatura, boleto e e-mails emitidos.</em></li>
+
Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.
            <li><em>Na    primeira coluna o usuário poderá marcar as faturas/duplicatas que deseja    emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao    cliente faturar. Se checar pelo título todas as faturas serão marcadas, da    mesma forma que se retirar o check do título todas as faturas serão    desmarcadas. Note que as faturas/duplicatas que foram marcadas ficarão em    vermelho para facilitar sua visualização.</em></li>
+
*Alteração de Títulos.
            <li><em>O    usuário poderá ordenar os registros clicando nos títulos das colunas.</em></li>
+
*Consulta de Faturas/CT-e.
            <li><em>O    usuário poderá também estender a grid de faturas posicionando o mouse sobre a    divisão da tela entre a grid de faturas e os filtros de pesquisa e arrastando    para cima, ou estender ao máximo clicando no botão .</em></li>
+
*Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o <b>envio de e-mail).</b>
          </ul>
+
* Cad. de Clientes.
        </ul>
+
* Rel. Ct-e / Anexo Fatura.
        <p><em>&nbsp;</em></p>
+
  
[[Arquivo:3-hfarfarotbol_Faturas.JPG|center|700px]]</td>
+
[[Arquivo:3_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]</td>
    </tr>
+
       </tr>
    <tr>
+
       <td width="320"><p>Check-box</p></td>
+
      <td width="380"><p>Marque para selecionar as faturas/duplicatas que deseja emitir    mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente    faturar.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
+
        <p>Fatura</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Ano</p></td>
+
      <td width="380"><p>Ano de controle da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Número</p></td>
+
      <td width="380"><p>Número de controle da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Faturamento</p></td>
+
      <td width="380"><p>Tipo  de faturamento    da fatura:</p>
+
        <ul>
+
          <li><strong>Normal</strong>: Fatura que    utilizou a forma de faturamento &quot;Normal&quot;, ou seja, que possui    obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Pedágio</strong>:    Fatura que utilizou a forma de faturamento &quot;Pedágio&quot;, ou seja, que    possui obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Específica</strong>:    Fatura que utilizou a forma de faturamento &quot;Específica&quot;, ou seja,    que pode ou não ter um Conhecimento vinculado a ela.</li>
+
          <li><strong>Estadia</strong>: Fatura que utilizou a forma de faturamento &ldquo;Estadia&rdquo;. </li>
+
        </ul></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
+
        <p>Filial</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Emit.</p></td>
+
      <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial    responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Fat.</p></td>
+
      <td width="380"><p>Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável    pela digitação da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Cliente Faturar</p></td>
+
      <td width="380"><p>Razão social do cliente a faturar, é para esse cliente que    será enviada a cobrança da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
+
        <p>Data</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Emissão</p></td>
+
      <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Vencimento</p></td>
+
      <td width="380"><p>Data de vencimento da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Conta</p></td>
+
      <td width="380"><p>Conta reduzida informada na fatura, utilizada para a    geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Nosso Nº</p></td>
+
      <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança    bancária da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
+
        <p>Valor</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Fatura</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Recbto</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor recebido.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Saldo</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor do saldo pendente, ou seja, valor que ainda falta    receber do cliente.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="696" colspan="2"><p>&nbsp;</p>
+
        <p>Via</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Fatura</p></td>
+
      <td width="380"><p>Quantidade de vias da fatura/duplicata que já foram    emitidas (visualizadas/impressas).</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Boleto</p></td>
+
      <td width="380"><p>Quantidade de vias que já foram emitidas do boleto    bancário.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>E-mail</p></td>
+
      <td width="380"><p>Quantidade de e-mails de cobrança que já foram enviados ao    cliente faturar.</p></td>
+
    </tr>
+
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
 +
 
==Conhecimento(s)==
 
==Conhecimento(s)==
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
   <table>
 
   <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</p>
 +
 +
[[Arquivo:4_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|950px]]
 +
 +
Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.
 +
*Consulta de Ct-e´s.
 +
 +
[[Arquivo:5_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]</td>
 +
      </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
 +
 +
==Parâmetros==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA************************************** -->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><p>Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.
 +
Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.
 +
Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.</p>
 +
 +
[[Arquivo:6_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center|950px]]
 +
</tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="696" colspan="2"><p><em>Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.</em></p>
+
    <td width="320">[[Arquivo:7_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]]
 +
    <td width="380"><p>Selecione o Modelo de Impressão das Faturas </p>
 +
<b>* Cobrança Bancária: </b> <p>Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.</p>
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font> Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.
  
[[Arquivo:4-hfarfarotbol_CTRCs.JPG|center|700px]]</td>
+
<b>* Padrão FAT001:</b> Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.
    </tr>
+
 
 +
<b>* Padrão FAT002:</b> Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.
 +
 
 +
<b>* Padrão FAT003:</b> Fatura + Notas Fiscais.
 +
 
 +
<b>* Padrão FAT004:</b> Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.
 +
 
 +
<b>* Personalizada: </b> Considera o layout personalizado pelo <b>Menu:</b> Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".
 +
 
 +
<b>* Duplicata: </b> Duas vias, prova do contrato de compra e venda.
 +
 
 +
<b>* Estadia: </b> Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.</td>
 +
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>UF/Série</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:8_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>UF/Série de controle do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Nº CTRC</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:9_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Número de controle do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:
    </tr>
+
 
 +
<b>* Matriz:</b>Serão impressos os dados da Matriz na fatura.
 +
 
 +
<b>* Filial Emitente:</b>Serão impressos os dados da filial emitente da fatura.
 +
 
 +
<b>* Filial Faturar:</b>Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.</td>
 +
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Filial Emit.</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:10_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Filial emitente do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.</td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Data Emiss.</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:11_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Data de emissão do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.</td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Prod.</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:12_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.</td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Vlr. Merc.</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:13_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Valor total das notas fiscais do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de [[Liquidacao_de_titulos#Liquida.C3.A7.C3.A3o_de_T.C3.ADtulo_Parcial|<b>Recebimento Parcial</b>]] a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.</p>
    </tr>
+
<font color="red"><b>Observação</b></font>
 +
*Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase <b>Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.</b>
 +
*Este parâmetro <b>não</b> esta disponível para as opções <b>Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.</b></td>
 +
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>P. Saída</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:14_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Quantidade total do peso de saída do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.</p></td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>P.Chegada</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:15_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Quantidade total do peso de chegada do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"> <p>Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.</p></td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Pedágio</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:16_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Valor do pedágio do frete do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque esta opção para usar uma impressora matricial.</p></td>
    </tr>
+
  </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
      <td width="320"><p>Vlr Frete</p></td>
+
    <td width="320">[[Arquivo:17_emissao_faturas_duplicatas.jpg|center]] 
      <td width="380"><p>Valor do frete do Conhecimento.</p></td>
+
    <td width="380"><p>Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão <b>do corpo do e-mail</b>. O texto padrão é cadastrado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Financeiro|<b>Parâmetro Corpo e-mail</b>]].
    </tr>
+
*Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
    <tr>
+
*A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.</p></td>
      <td width="320"><p>Vlr Tot. Frete</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor total do frete do Conhecimento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Vlr Seguro</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor do seguro do Conhecimento.</p></td>
+
    </tr>
+
    <tr>
+
      <td width="320"><p>Vlr ICMS</p></td>
+
      <td width="380"><p>Valor do ICMS do Conhecimento.</p></td>
+
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 +
<br>
 +
 
 +
=Relatórios=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 +
<br>
 +
 
 +
=Dependência=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>
 
<br>
 
<br>
==Parâmetros==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
  
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
=Associação=
 +
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica.</p>

Edição atual tal como às 23h33min de 8 de julho de 2022

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]

(Menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.


ATENÇÃO!!!

  • Para que o envio de e-mail de cobrança funcione corretamente, é necessário informar todos os campos da aba Servidor SMTP do Cad. de Parâmetros do Frete da filial parametrizada para a filial emitente da fatura/duplicata.
  • O E-mail de cobrança será enviado somente aos Clientes a faturar que tiverem o campo E-mail da aba Cobrança preenchido corretamente e o campo Envio de e-mail do Cad. de Clientes selecionado. Poderá também enviar email para outros contatos pela configuração deste na aba Contato/email.
  • Somente é permitido o envio de e-mail dos boletos de cobrança para as faturas/duplicatas que já foram geradas as cobranças bancárias.
  • Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.


Emissao faturas duplicatas.jpg


Uso

Pesquisa

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

1 emissao faturas duplicatas.jpg


Fatura(s) Encontrada(s)

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.

2 emissao faturas duplicatas.jpg

Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.

  • Alteração de Títulos.
  • Consulta de Faturas/CT-e.
  • Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail).
  • Cad. de Clientes.
  • Rel. Ct-e / Anexo Fatura.
3 emissao faturas duplicatas.jpg


Conhecimento(s)

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

4 emissao faturas duplicatas.jpg

Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.

  • Consulta de Ct-e´s.
5 emissao faturas duplicatas.jpg


Parâmetros

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.

Os outros parâmetros são exclusivos da emissão de Fatura.

6 emissao faturas duplicatas.jpg
7 emissao faturas duplicatas.jpg

Selecione o Modelo de Impressão das Faturas

* Cobrança Bancária:

Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

ATENÇÃO!!! Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.

* Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais.

* Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.

* Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".

* Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.

* Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.
8 emissao faturas duplicatas.jpg
Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.
9 emissao faturas duplicatas.jpg
Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:

* Matriz:Serão impressos os dados da Matriz na fatura.

* Filial Emitente:Serão impressos os dados da filial emitente da fatura.

* Filial Faturar:Serão impressos os dados da filial faturar da fatura.
10 emissao faturas duplicatas.jpg
Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.
11 emissao faturas duplicatas.jpg
Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.
12 emissao faturas duplicatas.jpg
Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.
13 emissao faturas duplicatas.jpg

Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.

Observação

  • Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.
  • Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.
14 emissao faturas duplicatas.jpg

Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.

15 emissao faturas duplicatas.jpg

Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.

16 emissao faturas duplicatas.jpg

Marque esta opção para usar uma impressora matricial.

17 emissao faturas duplicatas.jpg

Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail.

  • Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
  • A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.


Relatórios

Não se aplica.


Dependência

Não se aplica.


Associação

Não se aplica.