Mudanças entre as edições de "Consulta de ctrc"
(→Aba CT-e) |
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Linha 151: | Linha 151: | ||
Recebedor: Transportadora C; | Recebedor: Transportadora C; | ||
Destinatário: opcional;</td> | Destinatário: opcional;</td> | ||
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+ | <td width="320">Filial Bloco</td> | ||
+ | <td width="380">Código da filial da numeração do Conhecimento.</td> | ||
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+ | <td width="320">UF/Nº CTRC Comp.</td> | ||
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+ | <td width="320">Nº OT</td> | ||
+ | <td width="380">Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. | ||
+ | Ordem de transporte é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.</td> | ||
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+ | <td width="320">Nº Form./Viagem</td> | ||
+ | <td width="380">Número do formulário ou da viagem do Conhecimento.</td> | ||
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+ | <td width="320">Tipo Emissão</td> | ||
+ | <td width="380">Forma de emissão do CT-e. | ||
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+ | *1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas). | ||
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+ | Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. | ||
+ | |||
+ | *4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. | ||
+ | Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. | ||
+ | |||
+ | *5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet. | ||
+ | |||
+ | *7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA | ||
+ | do Rio Grande Sul. | ||
+ | |||
+ | *8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Edição das 15h24min de 3 de junho de 2022
Índice
Consulta de CTRCs [frcctrc]
(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de CTRCs)
Esta tela permite que o usuário consulte /visualize as informações do Conhecimento, não podendo alterá-las:
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Ct-e
Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja consultar. | |
UF/Nº CTRC | Para consultar pelo CTRC informe a UF/Série e número do CTRC que será consultado. |
Série/Nº CT-e | Para consultar pelo CT-e informe a série e número do CT-e que será consultado. |
Botão Consultar | Clique para consultar o Conhecimento informado. |
Botão Cancelar | Clique para cancelar a consulta. |
Botão Imprimir | Clique para imprimir o Conhecimento. |
Botão Sair | Clique para sair da tela de Consulta de CTRCs.</td |
Aba CT-e
Esta aba exibe as informações de identificação do Conhecimento. |
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Ficha MVP | Exibe as informações do motorista, veículo e proprietário. |
Ficha | Código da ficha MVP. |
Motorista | CPF e nome do motorista da ficha MVP. |
Prop./Cavalo | CNPJ/CPF e nome do proprietário do veículo da ficha MVP. |
Placa | Placa do veículo/cavalo da ficha MVP. |
Prop./Carreta 1 | CNPJ/CPF e nome do proprietário da primeira carreta da ficha MVP. |
Placa | Placa da primeira carreta da ficha MVP. |
Prop./Carreta 2 | CNPJ/CPF e nome do proprietário da segunda carreta da ficha MVP. |
Placa | Placa da segunda carreta da ficha MVP. |
Botão Consulta Movto Carreto | Clique para consultar a movimentação do frete carreto para o CT-e pesquisado. |
Filial Emitente | Código da filial emitente do Conhecimento. |
UF/Nº CTRC | UF/Série e número do Conhecimento. |
Tipo Serviço | Tipo do serviço que está sendo prestado:
A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.
Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NFe; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional; |
Filial Bloco | Código da filial da numeração do Conhecimento. |
UF/Nº CTRC Comp. | UF e número do Conhecimento que está sendo complementado. |
Nº OT | Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. Ordem de transporte é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga. |
Nº Form./Viagem | Número do formulário ou da viagem do Conhecimento. |
Tipo Emissão | Forma de emissão do CT-e.
Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.
Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.
do Rio Grande Sul.
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Aba Doctos
Esta aba mostra os dados das Notas Fiscais, mercadoria, tipo de cálculo e observações do CTRC. Obs: A aba “Cubagem” ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. | |
Chave do CT-e anterior | Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.
Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário). |
Emit. CT-e anterior | CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem.
Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário). |
Número | Número da nota fiscal. |
Série | Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. |
Modelo | Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente:
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Dt. Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Valor | Valor total da nota fiscal. |
Peso | Peso total da nota fiscal. |
Vlr p/ Cálc. Seguro | Valor para cálculo de seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Vlr do Seguro | Valor total do seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente. |
Responsável Seguro | Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definida no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela Digitação de CT-e aba Nota Fiscal ou Alteração de CT-e aba Nota Fiscal. |
Nro Averbação | Número que armazenar o código da Averbação de Seguro da mercadoria transportada.
Observação!!
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Q. Vol | Quantidade de volume. |
CFOP | CFOP da Nota Fiscal. |
N° Forn/Lote | Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria. |
Chave de Acesso NF-e | Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e. |
CNPJ/CPF Dest. | CNPJ/CPF do destinatário. |
Destinatário | Razão social do destinatário. |
Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto): Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto | |
Número |Número da nota fiscal. | |
Série
|Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. |
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Modelo
|Modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente.
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Dt. Emissão |Data de emissão da nota fiscal. | |
Vlr Mercadoria |Valor total da nota fiscal. | |
CFOP |CFOP da Nota Fiscal. | |
Chave de acesso da NF |Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e. | |
Descrição da Mercadoria | |
Vlr Tot. Nota Fiscal |Valor total da(s) nota(s) fiscal(is). | |
Total Peso |Peso total da(s) nota(s) fiscal(is). | |
Vlr p/ Cálc. Seguro |Valor para cálculo do seguro. | |
Vlr do Seguro |Valor total do seguro. | |
Classificação |Código da classificação da carga. | |
Unidade de Medida
|Permite selecionar a unidade de medida:
|
|
Produto |Código do produto que será transportado. | |
N° Liberação |Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny). | |
Tipo Cálculo
|Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado. Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. |
|
Qtde Sacas |Quantidade de sacas, litros e unidades. | |
Qtde de Volume |Quantidade total de volume da mercadoria. | |
Espécie |Descrição da espécie do produto ou da marca. | |
CNPJ/CPF Produtor |O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ. | |
Contêiner 1
|Número do primeiro contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
|
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Contêiner 2
|Número do segundo contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrad |
os no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:
- Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)
- Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)
- Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)
Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3.</td>
</tr> <tr> <td width="320">Observação
|Informar observações gerais se for necessário.</td>
</tr> <tr> <td colspan="2">Cubagem
Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”.
Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.<td>
|- |Seq |Numeração sequencial da digitação da cubagem. |- |Altura |Altura do volume em metros. |- |Largura |Largura do volume em metros. |- |Comprimento |Comprimento do volume em metros. |- |Qtde de Volumes |Quantidade de volumes com as medidas informadas. |- |Cubagem (A x L x C x Q) |Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:
Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes
Exemplo:
Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080 |- |Total Cubagem (A x L x C x Q) |Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).
Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma. |} </td> </tr>
</table>
</div>
Aba NFs/Ocorrências
Esta aba mostra as ocorrências referentes às notas fiscais do Conhecimento.
Informações digitadas na tela Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc]. | |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
Série | Série da nota fiscal. |
Cód. | Código da ocorrência |
Ocorrência | Descrição da ocorrência |
Dt. Ocorrência | Data da ocorrência. |
Hora | Hora indicada na ocorrência. |
Dt. Prev. Ocorrência | Data prevista para a entrega. |
Observações | Observações indicadas na ocorrência. |
Aba Vlrs Calculados/Tributáveis - Carreto/Adto
Esta aba mostra as informações sobre os valores do Frete Empresa, Carreto e Adiantamento. Na parte inferior da tela há duas abas:
| |
Classificação | Classificação de tributação:
|
% Aliq. ICMS/ISS | Percentual de alíquota de ICMS/INSS. |
% Alíq. ICMS S.T. | Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
Tipo Pagto Frete | Modalidade do frete:
ATENÇÃO!!! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra: - Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança) - Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança) - Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar) - Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar). Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB. |
Peso Saída (1) | O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal. |
Peso Chegada (1) | Peso de chegada, digitado conforme informação do comprovante de entregas. Dependendo da negociação o faturamento estará utilizando esta informação. |
Ps/Sc/Un Contratado | Peso, saca e unidade contratado. |
Peso Saída (2) | Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato. |
Peso Chegada (2) | Peso de chegada de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato. |
Tarifa Frete | Valor da tarifa para cálculo do frete. |
Tarifa Pauta | Valor da tarifa para cálculo da base de cálculo do ICMS conforme regra de cada UF. |
Frete Empresa | |
Frete Total(+) | Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete:
|
Vlr Outros 1/Taxa | Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 2 | Valor de outros itens a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 3/Coleta | Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total. |
Vlr Outros 4/Entrega | Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total. |
Vlr INSS Empresa | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social valor referente a parte de responsabilidade da empresa. |
Vlr Seguro | Valor de outros seguros. |
Vlr Pedágio | Valor do pedágio. |
Tarifa Advalorem | Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem. |
Vlr Advalorem | Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior. |
Vlr Frete | Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente.
Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Base ICMS/ISS | Valor da base para cálculo do ICMS/ISS. |
Vlr ICMS/ISS | Valor do ICMS/ISS. |
Vlr Base ICMS S. T. | Valor da base para cálculo do ICMS com substituição tributária. |
Vlr ICMS S. T. | Valor do ICMS com substituição tributária. |
Vlr Créd. Presumido | O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada. |
Vlr Total Frete | Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados.
Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Observação &Fiscal (F4 para mensagem padrão) | Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação tributaria utilizada.
Se quiser utilizar uma mensagem padrão cadastrada no sistema, utilize a tecla de atalho F4. |
Aba Frete Carreto
Nesta aba serão exibidos os dados dos valores que fazem parte do cálculo do frete carreto e adiantamento que foram informados na Dig. de CTRC. | |
Veículo de | Situação do veículo do carreto:
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Observação | Breve descrição sobre o carreto. |
Valores
Valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto. | |
Peso/Qtde Contratado | Peso/quantidade contratado. |
Tarifa Carreto | Tarifa para cálculo do carreto. |
Vlr Carreto (+) | Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga. |
Vlr Outros (+) | Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros). |
Vlr Pedágio (+) | Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio). |
Forma de Pagto Pedágio |
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Data Prov. Pedágio | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do pedágio.
ATENÇÃO!!! Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento. Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.. |
Valores Taxas PEF
Valores que são utilizados no Contrato de Viagem para movimentações financeiras Pagamento Eletrônico de Frete (PEF). Os valores são somados no Adiantamento ou no Saldo Carreto, conforme parametrização. | |
Tx Transferência (+) | Armazena o valor referente a TAXA DE TRANSFERÊNCIA que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
TX Saque (+) | Armazena o valor referente a TAXA DE SAQUE que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
Descontos
Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto. | |
Vlr Cartão/Consulta (-) | Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos).
Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta). |
Vlr Rastreamento (-) | Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador
Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento). |
Vlr Desc. Outros (-) | Valor referente a outros descontos do frete carreto.
Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto). |
Vlr Desc. Outros 2 (-) | Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto.
Este campo poderá ser parametrizado para validar se existe valores de débito para o Motorista / Proprietário e efetuar os descontos necessário. |
Adiantamento
Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto. | |
Vlr Adto | Valor do adiantamento.
Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Total Adto | Valor total do adiantamento.
Este valor será descontado do valor do saldo carreto. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Data Prov. Adto | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do adiantamento.
ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo. |
Retenções
Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto. | |
Vlr INSS (-) | Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS). |
Vlr SEST/SENAT (-) | Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT). |
Vlr IRRF (-) | Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto:
O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF). |
Resultado
Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições). | |
Vlr Total Carreto | Valor total do carreto.
Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete). |
Vlr Saldo Carreto | O Valor do saldo de carreto será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega. |
Vlr Ajuste | Valor de ajuste que será utilizado para controle da provisão de pagamento de saldo carreto e na liquidação. |
Data Prov. Saldo | Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do saldo carreto.
ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo. |
Aba Extrato Pagamento Adto/Saldo
Nesta aba será exibido um extrato das inclusões ao manifesto de carga, PEF, provisionamento e pagamento de adiantamento, pedágio e saldo carreto.
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Aba Dados Específicos da NFS-e
Nesta aba será exibido informações exclusivas e específicas de uma NFS-e.
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Série | Série da NFS-e |
Número | Número da NFS-e |
Dt. Competência | Data de emissão da NFS-e. |
Natureza Operação | Natureza da prestação de serviço |
Regime Tributário | Regime tributário da prestação de serviço |
Cód. Verificação RPS | Informe o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento. |
Cód. Serv. Prestado | Código que identifica o tipo de serviço executado na prestação de serviço. Informação conforme a lista de serviços LC 116/2003. |
Cód. CNAE | Cód. que identifica o tipo de atividade da empresa que esta prestando o serviço. |
Cód. Trib. Município | Código do serviço prestado próprio do município. |
Discriminação Serviço | Descrição do serviço prestado. Essa informação é impressa no corpo da NFS-e. |
Cód. IBGE Município | Código do município de incidência do serviço prestado. |
Cód. SIAFI Município | Código do município de incidência do serviço prestado. |
Tipo Recolhimento | Tipo de recolhimento do serviço prestado. |
Associação
Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.